開發(fā)票的時候需要交增值稅,然后按照培訓(xùn)的進度確認收入計算所得稅。
老師您好! 我想咨詢一下,我們是培訓(xùn)班,2022年收到一筆學生培訓(xùn)費的預(yù)收款,我們今年才確認收入 我是按照2022年業(yè)務(wù)發(fā)生時間來開發(fā)票?還是2023年的? 因為政策不一樣,2022年是免稅,2023年是1%
老師好,如果2022.12月我們預(yù)提了費用200000元,這屬于2022年業(yè)務(wù)的,只是2022年沒有開票,在2023年1月開了發(fā)票,不含稅價格188679.25元,發(fā)票票面增值稅稅額是11320.75元,取得這張發(fā)票怎么做賬,是貼在2022年12月賬本里面?更正待進項抵扣會計科目,還是做賬在2023年1月?然后沖2022年12月預(yù)提的費用?
老師,我2022年四月和五月的票是開2021年發(fā)生納稅義務(wù)的業(yè)務(wù),我納稅申報時候稅局叫我把這個發(fā)生的業(yè)務(wù)放到2022年第一季度納稅申報,那我做帳的時候我怎么做呢?
老師 我在去年2022年12月份開了一張20萬的發(fā)票是預(yù)收2023年1月2月的服務(wù)費,錢收到,發(fā)票開出去了,開發(fā)票時備注了是預(yù)收2023年1,2月的,做賬也是做的預(yù)收賬款。后面1月份報2022年第四季度增值稅時,申報表直接帶出來已開票那20萬,已報稅,有問題嗎?
老師我們在2022年12月開了一張培訓(xùn)發(fā)票,但是是預(yù)收款,2023年3月才發(fā)生培訓(xùn)義務(wù),請問企業(yè)所得稅什么時候時候發(fā)生?2022年開的開了發(fā)票又怎么做賬呢?
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎!
個人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個嬰兒的專項,之前因為都是0申報,分紅交的個稅,可以專項抵扣到時退稅嗎?
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項選擇二的5題,這個30是那里來的?
請問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
企業(yè)所得稅匯算清繳,未取得成本發(fā)票,調(diào)增需要填寫那個表?
申報工商年報,填寫社保部分,單位繳費基數(shù)和本期實際繳費金額怎么填寫?
我們招來不長時間的會計 其實一些很簡單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費勁 比如 我讓他整理報銷表格 她要求讓報銷的人整理一個表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計起來麻煩 那次讓她取錢 因為著急用 我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動不動 指揮我們怎么干[捂臉]這種人可用嗎
借銀行存款。貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。 要是多收了貸方還計入預(yù)收賬款。
收的這筆預(yù)收款,一點義務(wù)都沒有發(fā)生
也要在2022年確認收入嗎?
22年沒有提供服務(wù),不確認收入,只是按照發(fā)票金額交增值稅。
那賬務(wù)應(yīng)該怎么做呢?
開發(fā)票的時候借銀行存款,貸預(yù)收賬款。貸,朱英應(yīng)交稅費。 然后后面發(fā)生服務(wù)確認收入。借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。