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您好老師,我身邊印花稅里面買賣合同,我不懂計稅依據(jù),求解謝謝老師

2023-04-06 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-06 09:07

你好,買賣合同印花稅的計稅依據(jù),就是合同的金額?

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快賬用戶9231 追問 2023-04-06 09:09

實際中都沒有合同???沒有合同怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:09

你好,沒有合同,就按實際購銷金額計算?

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快賬用戶9231 追問 2023-04-06 09:11

1銷就是開票金額是不是?不含稅啊? 2購怎么算出來

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:14

你好 1,是按含稅銷售金額 2,購進就是按購進含稅金額啊?

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快賬用戶9231 追問 2023-04-06 09:15

1購銷倆都是含稅金額 2購進材料,費用,差旅費統(tǒng)統(tǒng)都需要算里面是不是?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:21

你好 1,是的,是這樣的 2,購進材料需要計算在里面。 而差旅費不需要?

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快賬用戶9231 追問 2023-04-06 09:29

水電費,物業(yè)費算不算,還是說只是材料費

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:31

你好,水電費,物業(yè)費,不需要繳納印花稅?

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快賬用戶9231 追問 2023-04-06 09:31

那就是和材料有關(guān)的,主營業(yè)務(wù)成本,之類的是不是?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:32

你好,通常就是針對材料,商品,固定資產(chǎn)這些的購銷?

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快賬用戶9231 追問 2023-04-06 09:54

老師,我只報銷行不行?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:00

你好,通常就是針對材料,商品,固定資產(chǎn)這些的購銷 需要繳納印花稅 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶9231 追問 2023-04-06 10:30

我補申報購進,只申報銷售行不行,能不能預(yù)警

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:34

你好,印花稅只申報銷售, 是不行的

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你好,買賣合同印花稅的計稅依據(jù),就是合同的金額?
2023-04-06
這個是填寫你的資本公積和實收資本的,如果之前已經(jīng)繳納過了,就不需要繳納了。
2023-01-14
計稅依據(jù) 對于買賣合同,印花稅的計稅依據(jù)是合同所列的金額,不包括列明的增值稅稅款。如果合同中沒有單獨列明增值稅,則以合同全額(含增值稅)為計稅依據(jù)。 計算公式 應(yīng)納稅額 = 計稅依據(jù) × 適用稅率。買賣合同印花稅稅率是萬分之三,所以應(yīng)納稅額 = 合同金額(按上述計稅依據(jù)確定)×0.03%。
2024-11-25
您好,這個的話是屬于收入的,營業(yè)收入的
2024-01-05
你好,除了營業(yè)帳本所有的都是雙方的
2024-03-22
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