對(duì)的,是的,沒法抵扣所得稅。
在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,都是工資薪金所得,也沒超過五千,怎么不一樣呢,還要交稅
一個(gè)員工在兩家公司申報(bào)個(gè)稅,每家工資都不超過5千,但是每個(gè)月兩邊工資加一起就超過5千了,這個(gè)在匯算清繳時(shí)要繳稅嗎?
你好,老師,兩處工資都不超過五千,兩處分別申報(bào)個(gè)稅會(huì)有什么提示出來嗎,
老師,我們的員工,超過五千的需要申報(bào)個(gè)人所得稅是嗎?工資低于五千的都不用申報(bào)了是嗎?
你好!只要是公司發(fā)工資的都要一起申報(bào)個(gè)稅嗎?沒超過五千的不申報(bào)會(huì)怎么樣
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈(zèng)的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
老師我的問題,看清了嗎!
不申報(bào)會(huì)怎么樣?不是嗎?沒法抵扣所得稅。
只要公司發(fā)工資,要一起申報(bào)個(gè)稅嗎?對(duì)的,是的, 沒申報(bào)會(huì)怎么樣?沒法抵扣所得稅,這個(gè)回答有問題嗎
不好意思,那沒有超過5000的沒有申報(bào)會(huì)影響什么嗎
如果要申報(bào)需要他們提供身份證號(hào)碼申報(bào)把
你好,你單位沒法抵扣企業(yè)所得稅,單位沒有履行代扣代繳的義務(wù),個(gè)人少交了稅款。
和其他的職工是一樣的,需要提供身份證號(hào)。
因?yàn)閯傞_始的企業(yè),管理比較亂, 沒有申報(bào)個(gè)稅對(duì)企業(yè)不能抵扣,還有其他影響嗎?對(duì)個(gè)人有影響嗎
你好,個(gè)人少交了稅款。
還有請(qǐng)問老師,1.擔(dān)保費(fèi)做財(cái)務(wù)費(fèi)用吧? 2.要是沒有到發(fā)票內(nèi)賬也可以直接做費(fèi)用嗎,3.還是先掛賬,掛什么科目呢?
查到的話需要補(bǔ)交了
沒有超過的就不影響吧
有兩處收入的沒有關(guān)系。
沒有兩處收入的沒有關(guān)系。