3%的還是按照3%不含稅的銷售額填寫免稅的自己換算一下,免稅的金額除以1.01,這個(gè)是不含稅的銷售額。

郭老師您好,接著農(nóng)業(yè)種植公司問您一下,我照您說的修改了一下,因?yàn)樘撟隽藥坠P費(fèi)用成本,這樣收入減去成本費(fèi)用,會(huì)形成利潤(rùn) 老師您看下我拍的圖片,這一步計(jì)提所得稅,我還用計(jì)提嗎?實(shí)際也是減免的,這是檸檬云軟件,最終產(chǎn)生的數(shù)據(jù),麻煩老師看下,我覺得不用計(jì)提了不,因?yàn)椴焕U納所得稅。
老師,您好,我們第三季度開具了10萬普通發(fā)票,整個(gè)第三季度開票總額超過45萬,我們普票按照3%申報(bào)納稅了,結(jié)果,稅務(wù)局讓我們修改普票部分,說不能繳納3%,要按照1%繳稅,請(qǐng)問我的申報(bào)表應(yīng)該如何修改呢?
郭老師,上次這個(gè)問題沒解決,我們記賬會(huì)計(jì)一直是掛在在那里不處理,上次也問起過調(diào)增,不能稅前扣除,匯算清繳說明情況;那這個(gè)做了其他應(yīng)收款我們一開始就沒做到成本里面,調(diào)增要怎么調(diào)呢?@郭老師
老師好,為嘛今天小規(guī)模納稅人,開普票的稅率還是免稅呢?怎么改3呢?答過的老師請(qǐng)不要接這個(gè)問題了, 謝謝
老師好,我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說,小規(guī)模納稅人開發(fā)票稅率是3,但是開票系統(tǒng)里不能開3,只能是免稅呢?答過的老師請(qǐng)不要接這個(gè)問題了, 謝謝
老師,請(qǐng)問用知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)繳,需要怎么做呢?
通行費(fèi)普票可以抵扣嗎?
老師,稅務(wù)要求商貿(mào)公司既銷售蔬菜又銷售其他商品的,蔬菜收入要單獨(dú)立賬,我在賬套里怎樣建科目才能解決這個(gè)問題呢?
39歲零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行會(huì)計(jì)類工作,有必要從出納做起么?
能發(fā)現(xiàn) 審計(jì)錯(cuò)誤的人,你覺得這個(gè)人怎么樣?
帳套原來計(jì)入的 借管理費(fèi)用 ,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款, 現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ,不影響資產(chǎn)負(fù)債表的吧
公司轉(zhuǎn)讓或注銷,無法收回的其他收款可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?附件需要什么?實(shí)收資本金額小,只有近2萬左右,沒有交印花,可以做投資收回嗎
電梯安裝業(yè)一般納稅人能開3%的發(fā)票嘛?什么情況能開3%的發(fā)票?
老師請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅想增額需要什么嗎
老師,我們單位維修費(fèi)對(duì)方公司開具發(fā)票是是生活服務(wù)大類,可以嗎?


你這樣的話應(yīng)該是申報(bào)不了,你去稅務(wù)局申報(bào),你問一下你稅務(wù)局那邊還允許你們按照免稅的金額除以1.01填寫吧,因?yàn)橄到y(tǒng)默認(rèn)的是免稅的金額做不含稅xiaoshoue
就差24.14,不調(diào)這個(gè),就按免稅銷售額做銷售的可以嗎?這樣以后稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查
可以的,這個(gè)倒是不查,但是你們單位這樣的話,多交了一部分稅款,你多交的這一部分做到營(yíng)業(yè)外支出。
嗯,郭老師普票和電子普票,專票和電子專票算一起填寫一欄對(duì)嗎
對(duì)的是的,都在第一欄里面,然后下面第二行填寫專票的,第三行填寫普票。
為什么我算的發(fā)票額比報(bào)稅系統(tǒng)的多?算三次了
你說一下你的總的銷售額是多少?
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫了嗎?
我算的普票264222.26,系統(tǒng)上261566.26,專票一樣
專票都是是43867.16
你的開票盤里面的統(tǒng)計(jì)資料查詢截圖看一下。
您看一下老師,3個(gè)普票,3個(gè)電子普票
老師,您看一下
發(fā)錯(cuò)了老師,一共是6張,兩張重復(fù)的,每一張數(shù)據(jù)不一樣
專票的你就別發(fā)給我了,你光發(fā)普通發(fā)票的吧,你把你的普通發(fā)票再重新發(fā)一遍
3張普票,3張電子普票,一共六張
修改下的 我算的也是264222.26
這個(gè)和之前說的那個(gè)差24.14的不是一回事,但是我怎么也算不出系統(tǒng)上那個(gè)數(shù)
對(duì)不上怎么著呀老師
你這個(gè)不超過三十萬一共銷售額。
這是264222.26還有43867.13的專票
那你第一行的銷售額填寫264222.26?43867.13,然后專票的普票的分別填寫,再填寫減免的2%,你保存的時(shí)候看一下出現(xiàn)了什么提示。
我的意思是他出來的不對(duì)的,你正常修改一下,你保存看一下它有沒有提示你能不能申報(bào)了,能申報(bào)了就不要管了。
你是說把系統(tǒng)上自動(dòng)出現(xiàn)的數(shù)據(jù)還成咱們自己統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)?
對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的,這個(gè)不是自己統(tǒng)計(jì)上的,這是你根據(jù)開票系統(tǒng)來填寫的。