您好,您說的是這筆收入沒記在當(dāng)年的會(huì)計(jì)利潤里嗎,是要納稅調(diào)增的
我們出口企業(yè)收入我理解是境內(nèi)所得,在季度企業(yè)所得稅申報(bào)和匯算清繳與內(nèi)銷收入一并計(jì)算企業(yè)所得稅 那我們這種出口貨物收入,賣到了國外,還需要替境外公司代扣代繳增值稅或企業(yè)所得稅嗎?
老師。您好 我們出口企業(yè)收入我理解是境內(nèi)所得,在季度企業(yè)所得稅申報(bào)和匯算清繳與內(nèi)銷收入一并計(jì)算企業(yè)所得稅 那我們這種出口貨物收入,賣到了國外,還需要替境外公司代扣代繳增值稅或企業(yè)所得稅嗎?
生產(chǎn)制造企業(yè)出口退稅,開具5聯(lián)0稅率發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候,出口退稅的收入需要納稅調(diào)減嗎?
我司是一個(gè)進(jìn)出口外貿(mào)公司。 若進(jìn)口一批貨物,成本100萬,進(jìn)項(xiàng)稅13萬。 出口的時(shí)候收入200萬, 出口是0稅率,無需交增值稅,可以申請(qǐng)進(jìn)出口退稅,退稅額為13萬。 請(qǐng)問,這筆交易需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
貿(mào)易型外貿(mào)企業(yè),出口一批商品,適用免退稅政策,出口貨物不需要繳納增值稅,并退進(jìn)項(xiàng)。 在出口商品前,向?qū)Ψ教峁┝思夹g(shù)咨詢服務(wù),收了相關(guān)費(fèi)用。請(qǐng)問這筆服務(wù)費(fèi)需要繳納增值稅嗎?和出口貨物的賬務(wù)處理一樣嗎?需要填寫申報(bào)表嗎?
老師,第二項(xiàng)建筑公司的,發(fā)放工資全部通過其他應(yīng)付款工資的怎么處理,當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提全額申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應(yīng)發(fā)數(shù),不管發(fā)沒發(fā),全部給申報(bào)了,但是賬里,當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候通過應(yīng)付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時(shí)候發(fā)工資的時(shí)候下的其他應(yīng)付款工資,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款工資掛的未付的工資,應(yīng)付職工薪酬工資只有一個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報(bào)表應(yīng)付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調(diào)增的時(shí)候不行,到底怎么寫第二個(gè)
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個(gè)月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報(bào)銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識(shí)些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識(shí)高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請(qǐng)問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,需要做分錄嗎