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甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月購入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票注明價款10000元、增值稅額1300元,款項已通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年6月符合抵扣規(guī)定。本年8月將該批外購原材料的10%用于職工福利。要求:對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。

2023-04-04 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-04 16:58

同學你好 稍等一下 借原材; 借進項 貸銀行存款

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同學你好 稍等一下 借原材; 借進項 貸銀行存款
2023-04-04
借原材料103000, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項13270,貸銀行存款。
2023-06-16
你好,(1)分錄借:固定資產(chǎn)1000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅90 ? ? ? ? ? ?貸;銀行存款1090 (2)借:固定資產(chǎn)200 ? ? ? ?原材料 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅39 貸:實收資本260 ? ?資本公積79
2022-11-07
你好 借:原材料?100000%2B3000?, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)13000%2B270, ??貸:銀行存款100000%2B13000%2B3000%2B270
2023-06-18
您好 借:原材料1000000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 130000 貸:實收資本1130000
2023-06-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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