同學(xué)你好 這個(gè)按照調(diào)整后的申報(bào)
老師請(qǐng)問(wèn),企業(yè)2021年度五月份匯算清繳2020年度做了一筆 借 以前年度損益調(diào)整 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 100 借未分配利潤(rùn)100 貸 以前年度損益調(diào)整 100。 但是在21年利潤(rùn)表上看,這筆調(diào)整并未調(diào)減期初利潤(rùn)100,而是調(diào)減了當(dāng)年未分配利潤(rùn)的發(fā)生額100,這種情況要怎么做審計(jì)調(diào)整分錄呢?
你好老師,22年沒(méi)有計(jì)提折舊,那23年需要匯算清繳嗎,匯算清繳怎么填寫(xiě),23年已做借:以前年度損益調(diào)整貸:累計(jì)折舊,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整
2022年的會(huì)計(jì)期間有一筆調(diào)整以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)后 那23年匯算清繳要報(bào)這筆嗎
小規(guī)模企業(yè)2022年匯算清繳,2022年有調(diào)賬,調(diào)整2019年以前年度損溢,未通過(guò)以前年度損溢調(diào)整科目,直接調(diào)增利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)?2022年匯算清繳怎么申報(bào)?
老師你好 之前有一筆匯算清繳所得稅的補(bǔ)繳,當(dāng)時(shí)做的是借:利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整,貸:銀行存款,我想把這個(gè)二級(jí)科目 以前年度損益調(diào)整 調(diào)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),,這個(gè)怎么調(diào)整呀
老師!您好!燃?xì)怃N(xiāo)售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷(xiāo)售的話(huà),哪個(gè)部門(mén)來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿(mǎn)300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢(xún)
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿(mǎn)300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
當(dāng)時(shí)是紅沖的以前年度的收入 那匯算清繳收入那張表是按利潤(rùn)表減去紅沖的金額申報(bào)嘛
同學(xué)你好 按利潤(rùn)表減去紅沖的金額申報(bào)