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還有一個問題先請教下 如果我司購買商品價格是30000(不含稅),要求供應(yīng)商開13%,我司再退回10%供應(yīng)商 那發(fā)票的金額要開多少才正確呢、

2023-04-04 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-04 11:20

就應(yīng)該開3000的不含稅金額,稅率13%。

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快賬用戶6500 追問 2023-04-04 12:30

我們公司是掛靠,掛靠在其他那些建筑公司的,然后對公賬戶,就是由他們?nèi)トマD(zhuǎn),然后內(nèi)賬,就是由我這邊去操作,然后,就有一個這樣的問題。我們老板現(xiàn)在要求,之前沒有開票的那些供應(yīng)商,現(xiàn)在要開票,本來他,我我們是要求他開13%的,然后,退回他10%的稅票,就是退錢給他,就是在這里加上,直接加上就行,但是他計算的金額跟我的不太一樣,我一會把那個那個他計算的那個方式發(fā)給你看一下。

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快賬用戶6500 追問 2023-04-04 12:31

老師,你看下哪個算法對?

老師,你看下哪個算法對?
老師,你看下哪個算法對?
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齊紅老師 解答 2023-04-04 12:31

你好,您的算法是對的。老板可能不懂財務(wù),沒有從財務(wù)的角度去計算。

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就應(yīng)該開3000的不含稅金額,稅率13%。
2023-04-04
1.梳理內(nèi)外賬,明確無票收入和開票加錢情況。 2.跟供應(yīng)商溝通,協(xié)商正常開票,以長期合作等條件爭取不加錢開票。 3.對客戶調(diào)整價格策略,明確含稅價,建立開票制度。 4.對之前未開票收入補(bǔ)繳稅款,咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān)或顧問了解程序和風(fēng)險。 5.建立一套合規(guī)財務(wù)核算體系,培訓(xùn)財務(wù)人員。 6.定期審計和自查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
2024-12-17
同學(xué),你好 你把稅額的錢也加進(jìn)去
2021-12-16
也就是說,對方給了5萬的一個折扣,你的貨也退給他了嗎?你這里是按照銷售處理,就相當(dāng)于你把這個產(chǎn)品又銷售給了這個供應(yīng)商的銷售收入就是5萬,成本10萬,也就是虧了5萬。
2020-11-25
同學(xué),你好。對方根據(jù)退給你錢的金額開具紅字發(fā)票,你公司沖銷庫存商品和應(yīng)付賬款。差額作營業(yè)外支出。
2020-11-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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