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老師,待認(rèn)證的進(jìn)項稅額,申報的時候本期進(jìn)項稅額明細(xì)附表2要填嗎?

2023-04-03 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-03 15:40

你好,這個待認(rèn)證的不用填進(jìn)去。

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快賬用戶5927 追問 2023-04-03 15:46

待抵扣進(jìn)項稅額這幾欄要填寫嗎

待抵扣進(jìn)項稅額這幾欄要填寫嗎
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齊紅老師 解答 2023-04-03 15:47

這個不用的。現(xiàn)在不需要填這個了。

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快賬用戶5927 追問 2023-04-03 15:51

我看之前會計一月份勾選了幾張,顯示未交增值稅負(fù)數(shù)188,那這個季報現(xiàn)在需要填寫嗎?我是第一次報一般納稅人的,不知道啊

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齊紅老師 解答 2023-04-03 15:54

你好,你這個月有銷項稅額嗎?

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快賬用戶5927 追問 2023-04-03 15:55

沒有呀的,這個季度都沒有收入

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齊紅老師 解答 2023-04-03 15:56

您好,您如果沒有收入的話,就只能留底了。

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快賬用戶5927 追問 2023-04-03 16:05

那這個待認(rèn)證進(jìn)項稅額的表不用填嗎

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快賬用戶5927 追問 2023-04-03 16:07

這個表是每個月抵扣認(rèn)證了才填的嗎

這個表是每個月抵扣認(rèn)證了才填的嗎
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齊紅老師 解答 2023-04-03 16:08

你好,是的,是要勾選認(rèn)證的才填。

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快賬用戶5927 追問 2023-04-03 16:10

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-03 16:10

你好,不用客氣的了。

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快賬用戶5927 追問 2023-04-03 16:48

老師,還要問一下,一月做的報表里面有個應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅是負(fù)數(shù)188,二月做的報表里面應(yīng)交稅費(fèi)---待認(rèn)證進(jìn)項稅額有個負(fù)數(shù)650,這兩個合并在一起就應(yīng)交稅費(fèi)有800多了,那增值稅納稅申報表,應(yīng)抵扣稅額合計是188了,這個和我報表上應(yīng)交稅費(fèi)不一致是這樣子的嗎

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快賬用戶5927 追問 2023-04-03 16:49

幫我看看

幫我看看
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齊紅老師 解答 2023-04-03 16:50

你好,新的問題麻煩您重新提問,謝謝!

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你好,這個待認(rèn)證的不用填進(jìn)去。
2023-04-03
你這個趕緊撤銷重新申報,填寫到本期認(rèn)證本期申報抵扣,你那個填寫下次需要去稅局大廳填寫第3欄,根據(jù)學(xué)員反饋這個自己填寫不了,
2020-09-10
本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣金額那塊填 不含稅的
2021-08-09
你你沒有填寫進(jìn)項里面是嗎
2020-08-05
您好 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 4月份會勾選認(rèn)證抵扣嗎
2021-03-17
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