你好,這個待認(rèn)證的不用填進(jìn)去。

老師您好!本月進(jìn)項稅認(rèn)證成功,但申報時候進(jìn)項明細(xì)表沒有顯示,附表2第三項待抵扣進(jìn)項稅額里顯示有認(rèn)證成功但未抵扣進(jìn)項稅,本月已經(jīng)申報成功。下月申報要怎么做?
本月沒有銷項稅額,只有進(jìn)項,已認(rèn)證。增值稅申報表二本期進(jìn)項稅額明細(xì)怎么填?
老師,待認(rèn)證的進(jìn)項稅額,申報的時候本期進(jìn)項稅額明細(xì)附表2要填嗎?
2024年3月份開業(yè),不足一年,殘保金也要填寫申報是嗎?
公司未分配利潤8000萬,a和b自然人股東,a股權(quán)占10%,給a分紅800萬后,a股權(quán)以一元轉(zhuǎn)讓給第三人,a的股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)交個稅怎么計算?
老師,剛辦了一個個體工商戶的營業(yè)執(zhí)照,然后再抖音平臺開了店鋪,現(xiàn)在在電商稅務(wù)新規(guī)下,該做那些稅務(wù)?
學(xué)堂有電商的會計實操課程嗎?
請問老師,公司向外借款?金額很大,時間很長,有10來年,現(xiàn)在按10%的利率計算,是如何計算利息呢?有計算利息的公式嗎?
收到自查自糾報告,需要更改年報,這個是一定要改完年報后寫報告上交嗎?時間太趕,有點來不及??刹豢梢韵冉粓蟾嬉a(bǔ)交多少稅。等稅務(wù)人員看完后,再去改申報表
老師,應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù),代表是多計提的嗎?
把原來老板名下的旅社變更為銷售五金建材和建筑工程用的個體工商戶,可以么?
老師,公司很多支付給供應(yīng)商(很多是個人,沒有發(fā)票)的款先打給我們的員工,再由他們打給對應(yīng)的供應(yīng)商,請問這個錢打給公司員工是,銀行轉(zhuǎn)賬時,備注寫貨款還是寫借款?
老師,內(nèi)賬是不是要把公司所有的花銷都要記錄下來,不管走哪個公司(賬戶)走的,不管走公戶還是私戶的都要統(tǒng)計出來?
待抵扣進(jìn)項稅額這幾欄要填寫嗎
這個不用的。現(xiàn)在不需要填這個了。
我看之前會計一月份勾選了幾張,顯示未交增值稅負(fù)數(shù)188,那這個季報現(xiàn)在需要填寫嗎?我是第一次報一般納稅人的,不知道啊
你好,你這個月有銷項稅額嗎?
沒有呀的,這個季度都沒有收入
您好,您如果沒有收入的話,就只能留底了。
那這個待認(rèn)證進(jìn)項稅額的表不用填嗎
這個表是每個月抵扣認(rèn)證了才填的嗎
你好,是的,是要勾選認(rèn)證的才填。
好的,明白了,謝謝老師
你好,不用客氣的了。
老師,還要問一下,一月做的報表里面有個應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅是負(fù)數(shù)188,二月做的報表里面應(yīng)交稅費(fèi)---待認(rèn)證進(jìn)項稅額有個負(fù)數(shù)650,這兩個合并在一起就應(yīng)交稅費(fèi)有800多了,那增值稅納稅申報表,應(yīng)抵扣稅額合計是188了,這個和我報表上應(yīng)交稅費(fèi)不一致是這樣子的嗎
幫我看看
你好,新的問題麻煩您重新提問,謝謝!