您好,你想人為交稅的話,就是隨便調(diào)整哪個都可以。
老師,您好,小微企業(yè)增值稅稅金預繳金額比稅務局系統(tǒng)里顯示的預交金額少了5元,這個5元可以在營業(yè)外支出里做調(diào)整嗎?如果可以的話,營業(yè)外支出下放在哪個科目里?捐贈支出還是新增一個稅金調(diào)整科目? 感謝您的解答!
老師,我想問下我這邊年度企業(yè)所得稅匯算清繳因為賬上虧損可以進行數(shù)據(jù)調(diào)整嗎?比如虧損10萬我這邊調(diào)增10萬利潤,最終利潤為0,如果不調(diào)整的話會影響我下一年的報表
老師,我們單位現(xiàn)在是虧損的未分配利潤借方2000,水果批發(fā)行業(yè),之前賬上有庫存600多,一年多了,我剛接手的這家,如果我走了營業(yè)外支出,明年匯算清繳調(diào)增的話,假如我今年依然是虧損狀態(tài),調(diào)增的這600多是否要繳納所得稅
老師單位支付給個人的掛靠費,沒有發(fā)票,如果我入賬,匯算清繳再調(diào)增可以嗎? 個人的如果我做了憑證,是不是還要代扣代繳下個人所得稅
老師,上年度的營業(yè)外支出未入賬,入在23年,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎,如果放在了以前年度損益調(diào)整,這個營業(yè)外支出所得稅稅前還不能扣除,做上年的匯算清繳需要調(diào)增應納稅所得額嗎?
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準證延期,可以在政務網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
哦哦,那錢多調(diào)增沒事吧?好幾十萬的話?
對,調(diào)整的話,你該交錢交稅。
好的老師,感謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了
但是老師,2021年虧損,就算我把2022年調(diào)增了,也不行呀,這個2021年匯算清繳還可以改報表嗎?
你的意思是要彌補虧損是嗎
是啊,老師如果我不想彌補虧損怎么辦
這個你不想彌補虧損也不行,因為這個都是會自動帶出來的。
那老師2021年匯算清繳不可以改了吧?
對,之前的可以修改,但是不簡易去修改了
那就是我只能在2022年的匯算清繳中把2021年的虧損數(shù)和2022年的都調(diào)增才可以吧?
對,你多調(diào)整一些,然后把虧損的金額也算在里面。
好的老師,就是錢太多了,不好弄呀,都是突發(fā)問題
錢太多了,什么意思?
需要調(diào)增的數(shù)太大,那得將近百萬,如果我把支付的貸款利息費用也調(diào)增可以嗎?
你要是就想人為調(diào)整,可以看看賬上哪些不合規(guī)調(diào)整哪些
老師,說實話都是有發(fā)票的,就是因為出點問題,需要補增值稅,然后稅務盯著說我們不交所得稅,企業(yè)這兩年真的是虧損,我就是只能硬性調(diào)增
哦,真的虧損不能據(jù)理力爭嗎,要是調(diào)整就只能人為調(diào)了