嗯嗯,可以的,沒問題的
老師,你好 我們公司建在湖南,董事長(zhǎng)住在東莞,每回一次東莞都會(huì)產(chǎn)生一些交通費(fèi)和餐會(huì),有時(shí)還有一些購酒的費(fèi)用,像這些費(fèi)用我是記到差旅費(fèi)還是招待費(fèi)里面呢?此次酒的費(fèi)用有三萬多元。 我們公司在工商登記是只有一個(gè)股東,但實(shí)際的有三個(gè),都在東莞,他們是只出資,不參與管理,所以董事長(zhǎng)每次回去都會(huì)有一些餐費(fèi),酒費(fèi),交通費(fèi)的!
老師你好,我們單位原來的賬務(wù)是在代理記賬做的,例如說報(bào)銷一筆員工的交通費(fèi),代帳的賬務(wù)處理是先借:其他應(yīng)付款-個(gè)人-單位員工 貸:銀行存款這里的分錄后面附著的是銀行回單。再做一筆分錄借:管理費(fèi)用-交通費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人-單位員工。請(qǐng)問為什么要要這么做呢,不可以直接借:管理費(fèi)用-交通費(fèi) 貸:銀行存款呢?
老師,我們公司很多員工支出的明細(xì)都沒有發(fā)票,所以他們往往會(huì)找一些餐費(fèi)交通費(fèi)機(jī)票及住宿費(fèi)來代替,那這種發(fā)票長(zhǎng)時(shí)間累計(jì)的金額也大,入賬的時(shí)候直接入餐費(fèi)和交通費(fèi)可以嗎?還是入什么差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)好呢,基本每個(gè)月都有小幾萬,金額挺大的,不知道怎么入賬好
老師,工作人員用于展會(huì)相關(guān)的費(fèi)用(餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)等)想都統(tǒng)一記賬在業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)里頭,不記賬在交通費(fèi)/差旅費(fèi),可以嗎?
老師,您好!請(qǐng)問下差旅費(fèi)津貼是否要交個(gè)人所得稅呢?企業(yè)員工出差,住宿費(fèi)能正常取得發(fā)票,但餐費(fèi)無票,企業(yè)制定一定的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼,比如省內(nèi)一天40,省外60元一天,因?yàn)闊o法取得發(fā)票,企業(yè)給予的差旅費(fèi)津貼,這種是不用交個(gè)人所得稅是嗎? 《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《征收個(gè)人所得稅若干問題的規(guī)定》的通知》(國稅發(fā)〔1994〕89號(hào)) 我查這份政策文件是有關(guān)于差旅費(fèi)津貼不征收個(gè)人所得稅 我的理解正確嗎?
撿到的錢需要入會(huì)計(jì)賬簿嗎
老師,我是做生產(chǎn)型企業(yè)的內(nèi)賬,沒有財(cái)務(wù)軟件,自己做表格需要做哪些
老師請(qǐng)問下姐弟直接的股權(quán)轉(zhuǎn)讓是免個(gè)人所得稅的吧
老師,這是我們同事出差的高速發(fā)票,但是上面沒有稅額,我在電子稅務(wù)局也查詢不了這張發(fā)票,這個(gè)是在哪里查詢呢,這個(gè)是怎么回事呢。
老師我們是汽車公司,但是我們買了車子,,這個(gè)是屬于固定資產(chǎn),自己用的,,老師資產(chǎn)類別是什么?
你好老師,自然人給我公司干活開了勞務(wù)發(fā)票,開發(fā)票時(shí)已經(jīng)交稅,我公司還用代繳勞務(wù)個(gè)稅嗎?
老師我給對(duì)方公司轉(zhuǎn)了394元,但對(duì)方公司開的發(fā)票金額是394.02這樣用改嗎?
請(qǐng)問老師,之前2024年12月的時(shí)候成本沒結(jié)轉(zhuǎn)抵稅,匯繳時(shí)能不能直接調(diào)減抵稅?。恐x謝!
請(qǐng)問老師,勞務(wù)公司開的服務(wù)費(fèi),記賬入什么科目
我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。2024年7月份被查,2022年2023年,這兩年要補(bǔ)無票收入,補(bǔ)了20多萬增值稅和企業(yè)所得稅。但2022年2023年是之前的會(huì)計(jì)做的賬,并且賬已經(jīng)打印出來了。請(qǐng)問我要怎么做2024年的賬呢?
謝謝老師!~
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!
老師,給員工的出差補(bǔ)貼,沒有發(fā)票,能直接入費(fèi)用嗎?
出差補(bǔ)貼不需要發(fā)票的