你好,這個是給企業(yè)的嗎?還是給個人的?
老師我想咨詢一下 就是我公司現(xiàn)在 為2018的個稅申報表去現(xiàn)場改表了 就是2018年沒有申報這個人的勞務(wù) 我們今年給他補2018年上了 還交了個人所得稅 那我這個賬務(wù)怎么處理?
請問,今天被稅務(wù)老師說有人舉報我們2019年申報的個人所得稅,多給被人申報了4600,現(xiàn)在需要我們?nèi)ソ邮芴幜P,罰款2000元,還要調(diào)賬,我需要怎么處理呢?
老師,前幾天審計發(fā)現(xiàn)了我去年有一個其他業(yè)務(wù)收入,申報企業(yè)所得稅了,但是沒申報增值稅,15500元,這個我怎么補繳呢?我想做到今年5月,我怎么做分錄,是不是要申報無票收入啊
老師,請問一下,殘保金怎么申報呢?我們看我們公司的殘保金是一年一報,20-22年都是免稅的,今年好像就不再免稅了比如我們企業(yè)是一般納稅人,公司也有3年以上了,但是人數(shù)沒有達到30個人,這種 可以零申報嗎?
我們老板申請人才引進住房補貼,款打到公司賬戶,法人是公司的員工也交社保。這個款我要怎么做賬,法人要交稅嗎
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
沒有注明:打款給我們賬戶上備注是2022年三亞市引進人才住房租賃和購房補貼(第十二批)
借銀行存款,貸專項應(yīng)付款,借專項應(yīng)付款,貸營業(yè)外收入或者其他收益。
法人叫我把這個錢打給他,我問當?shù)匾粋€稅不,我們當?shù)卣f交。那我打給他分錄怎么做,個稅怎么給他報
我們沒有專項應(yīng)付款這個科目
你借銀行存款,貸營業(yè)外收入, 然后支付給他的時候做工資,借管理費用工資, 貸應(yīng)付制工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款,應(yīng)交稅費個稅。
好的謝謝,3月份他在我們這里沒有工資的,我就把補貼這個錢做工資申報就可以是吧
你好,可以的,可以這么做的。