您好,這個是可以紅沖的,
老師,我們已經(jīng)沖紅的發(fā)票,對方在認證系統(tǒng)里卻還能查到這是怎么回事呢?
一般納稅人進項系統(tǒng)升級了,現(xiàn)在所屬期跳的一月份了,12月還沒有勾選,有沒有別的認證進項得方法,現(xiàn)在21年還可以在稅局認證進項發(fā)票嗎
7月份認證了一張錯誤的發(fā)票,8月份取消認證了,我們的發(fā)票認證系統(tǒng)里面這張發(fā)票是沒有勾選,沒有確認的,我們是否要開具紅字信息表給銷方?
21年6月份的發(fā)票對方未認證的話 還能沖紅重新開具嗎
老師,我收到專票還沒認證,但對方又把票紅沖了,認證系統(tǒng)里有提示紅字發(fā)票幾張,那我在認證系統(tǒng)里可以看到紅沖的發(fā)票是那張嗎?
這個月繳納6月開發(fā)票需繳納增值稅及附加稅合計6000,怎么記賬?具體分錄是什么?
我們旭源超市報稅登錄時選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進銷存全部進項發(fā)票都入賬,財務(wù)軟件也要同步入賬嗎,待認證會很大,會被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷售來選擇進項發(fā)票入賬嗎,這樣財務(wù)軟件里的庫存就不會很大
計提消費稅:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅,對嗎
老師晚上好,這個月計提的專項儲備不足,超出的部分可以計入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯,導(dǎo)致第二季度季初數(shù)也錯,這個可以改嗎?怎樣改啊,當時也沒注意
請問一下老師,我們搞活動請人,總共一人3百元,請問需要申報個稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司收到預(yù)收款是不是就要確認收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開票,現(xiàn)在不開票,這種情況該怎么處理呢
勞務(wù)報酬年度不超6萬,匯算清繳可以退之前預(yù)交的稅款嗎
符合小微企業(yè),335,是按一年的總額數(shù),還是從開業(yè)起到目前為止的總額數(shù)?公司2024年9月份成立
這個沒有時間限制嗎
這個是沒有時間限制的