嗯嗯,可以計算抵扣的
對方是自產(chǎn)自銷林木的,開出的發(fā)票是免稅的發(fā)票,我這邊是一般納稅人,對方開給我們公司的發(fā)票可以抵扣9個進(jìn)項點(diǎn)是嗎?那對方是必須是要開專票還是普票
老師你好,自產(chǎn)自銷開出去的普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項,那我們還可以開收購發(fā)票嗎?是否開了收購發(fā)票就不能普票給客戶抵扣進(jìn)項
我們是貿(mào)易公司,是買的成品。對方企業(yè)屬于自產(chǎn)自銷。給我們開的普通發(fā)票是免稅,而我們把這個賣出去給客戶我們開給客戶普通發(fā)票的是9%的稅。我想問的就是我們的這個9%的稅可以抵扣稅費(fèi)嗎?
對方是自產(chǎn)自銷的公司,開給我們普通發(fā)票,能抵扣嗎?
我們是農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),對方是農(nóng)產(chǎn)品銷售一般納稅人企業(yè),是開9%的專票還是開自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票對方能抵扣更多?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
可是那張發(fā)票上面沒有收購字樣,也是能抵扣嗎
這個是農(nóng)產(chǎn)品銷售,不是收購發(fā)票
我們買回來后深加工,可以加計抵扣嗎
可以的,在領(lǐng)用當(dāng)月加計扣除1%