同學(xué),你好 算個稅的話,不需要除以(1-稅率)
15題為什么選擇D呢,偶然所得不是都不可以扣除嗎?
偶然所得是代扣代繳,那為什么還要自己交個人所得稅
居民張某2021年1月取得以下收入:(1)工資收入30000元,每月減余費用5000元,“三險一金”等專項扣除為4500元,享受子女教育和贍養(yǎng)老人兩項專項附加扣除2000元。(2)參加商場的有獎銷售過程中,中獎所得共計價值20000元。3)向雜志社發(fā)表文章,取得稿酬所得1000元。已知:個人所得稅(工資、薪金所得)預(yù)扣預(yù)繳全年應(yīng)納稅所得額不超過36000元的部分,稅率為3%;偶然所得適用稅率為20%;稿酬所得預(yù)扣預(yù)繳用稅率為20%。要求:根據(jù)以上資料,計算張某1月份應(yīng)繳納的個人所得稅。(1)計算工資薪金預(yù)扣預(yù)繳稅額。(2)計算中獎偶然所得稅額。(3)計算稿酬所得預(yù)扣預(yù)繳稅額。(4)張某1月份共繳納的個人所得稅。
那是這個代扣就是贈送客戶禮品的個稅,應(yīng)納稅所得額為什么要除以1-20%呢?這個不是應(yīng)該按偶然所得直接用所得乘以20%的稅率嗎?
老師:自然人去稅局開票15萬,(偶發(fā)事件) 除了增值稅及附加稅 要交經(jīng)營所得稅嗎?如要交 按什么稅率交?
公司有實收資本但是還沒達(dá)到注冊資本金額,然后還有未分配利潤,如果公司注銷,稅款有哪些,怎么計算
計入工會經(jīng)費的差旅費可以抵扣進(jìn)項稅嗎?
老師,請教下:?我們有一個設(shè)備是客戶提供的,19年境外進(jìn)口進(jìn)來的,當(dāng)時形式發(fā)票是無商業(yè)價值進(jìn)來,我們沒有付匯,沒有入賬。報關(guān)單的金額有2萬美元?,F(xiàn)在這個設(shè)備出口出去給客戶維修了,但是客戶不打算給我們用了,不復(fù)運回來了。我們賬務(wù)上要怎么處理?會因什么事被罰?
收到一筆航信流轉(zhuǎn)單,一年后到期收款,該票據(jù)計入哪個科目呀?
老師幫我看看 我們是小規(guī)模納稅人 4月份發(fā)生的業(yè)務(wù)。 這個季度不知道會不會超過30萬 這個結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎 如果這個季度沒有超過30萬 不用交稅的話 這個轉(zhuǎn)出未交增值稅 和 計提這些該怎么辦?
老師 我們是小規(guī)模納稅人 做收入分錄的時候 增值稅按1%還是3%
你好,公司有二次增壓費收入,平時購買的水表計入什么呢,
老師,我們交了房租,對方給開的發(fā)票,我們還要要收據(jù)嗎?
老師好我是建筑公司,分包抵減是指抵減的是同一項目取得的勞務(wù)發(fā)票是嗎還是部分項目都可以抵減
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,23年記錯了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費用2555。2024年調(diào)整了錯誤,借:管理費用2555 貸預(yù)付賬款2555。23年匯算清繳沒調(diào)減,24年匯算清繳沒調(diào)增,正確處理辦法是什么樣的? 是不是需要23年調(diào)減24年調(diào)增
那哪個/0.8是什么意思,答案就是這么算出來的
同學(xué),你好 這個是自己算的,你需要問做表格的人
表格就是我做的 但是這個是我亂算算出的 反正就是和答案結(jié)果對上了 我也不知道為什么要/0.8 老師你看看正常計算的話 那第三個空到底怎么算的 上面的結(jié)果都是正確答案
我剛問了一下其他老師說 公式里算出來的部分是稅后的成本 10*370*0.2=740 個稅成本需要換算成稅前的 740/(1-0.2)=925 我不太理解為什么是稅前的
同學(xué),你好 個稅成本需要換算成稅前的,因為商場需要代替員工支付這部分個稅