您好這個車間備件是干嘛用的,以后生產(chǎn)用嗎還是籌建階段使用了。
單項選擇題1.不屬于所有者權(quán)益的項目是()A.法定盈余公積B.資本溢價C.債權(quán)人權(quán)益D.未分配利潤2.資本溢價是指()A.投資人繳付的出資額大于注冊資本的差額B.企業(yè)發(fā)生的財產(chǎn)溢余C.投資人的注冊資本大于繳付的出資額D.企業(yè)接受的捐贈3.屬于短期借款的是()。A.固定資產(chǎn)投資借款B.更新改造借款C.科研開發(fā)借款D.生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)借款4.屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間發(fā)生的長期借款利息費用,應(yīng)記人()科目。A.長期待攤費用B.在建工程C.財務(wù)費用D.銷售費用5.購入機(jī)器設(shè)備所支付的增值稅,應(yīng)()。A.記作進(jìn)項稅額予以抵扣B.計入所購固定資產(chǎn)成本C.記作已交稅金予以抵扣D.計入企業(yè)經(jīng)營成本6.不計提折舊的固定資產(chǎn)是()。A.閑置的房屋B.融資租入的設(shè)備C.臨時出租的設(shè)備D.已提足折舊仍繼續(xù)使用的設(shè)備7固定資產(chǎn)清理結(jié)束后,應(yīng)將凈損失轉(zhuǎn)入()科目。A.管理費用B.制造費用C.營業(yè)外支出D.營業(yè)外收入8.在外購材料業(yè)務(wù)中,()情況產(chǎn)生了在途材料。A.貨款付清,同時收料B.付款在前,收料在后C.收料在前,付款在后D.根據(jù)合同規(guī)定,預(yù)付貨款9.銀行匯票的付款期為自出票日起()。A.半年B.一年C.三個月D.一個月
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來,打算從第一筆業(yè)務(wù)開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務(wù),但是每個月的每個項目進(jìn)度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認(rèn)收入?2、我們每個項目是獨立核算的,那每個項目收到的進(jìn)項發(fā)票也只能抵扣對應(yīng)的項目嗎?我看了建安業(yè)的實操 ,發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項目上的買的一些機(jī)器,金額幾千到一萬多不等,我是計入工程施工-合同成本-機(jī)械使用費嗎?還是先進(jìn)固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計折舊,這個機(jī)器一個項目做完了,可以移到另外一個項目上繼續(xù)使用,那移到另外一個工地的分錄我知道怎么做,那機(jī)器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個項目成本嗎?
老師 ?就是說,工廠已經(jīng)籌建完成,但是調(diào)試機(jī)器期間,原材料也買了,機(jī)器也轉(zhuǎn)了,這些費用放哪里 還沒正式投產(chǎn) 但是也是按照投產(chǎn)后的生產(chǎn)東西了,只是不賣,在試驗吧 然后你說我固定資產(chǎn)到底該不該折舊, 有時候生產(chǎn)出來不合格又去調(diào)機(jī)器改造 又有在建工程了
希望解答一個題目不考慮增值稅,企業(yè)所得稅率25%1.收到投資者投入的銀行存款80000元,機(jī)器設(shè)備一臺,價值70000,原材料價值10000元2.向新華工廠購入甲材料25000元,貨款尚未支付,材料尚在運輸途中3.倉庫發(fā)出材料17000元,其中用于A產(chǎn)品生產(chǎn)15900元,用于車間修理機(jī)器1100元4.開出現(xiàn)金支票,通過當(dāng)?shù)卣栀?0000元給希望工程5.通過銀行支付當(dāng)月水電費800元。其中車間500元,管理部門300元6.出售給惠華公司A產(chǎn)品20000件,每件售價18元,貨款全部通過銀行收到7.結(jié)轉(zhuǎn)銷售A產(chǎn)品的成本,每件10元8.購買辦公用品500元,用現(xiàn)金支付9.開出轉(zhuǎn)賬支票,支付廣告費80000元10.月末計算工資。生產(chǎn)A產(chǎn)品的工人工資為58000元,車間管理人員工資為10000元,行政管理人員工資為16500元11.計提本月固定資產(chǎn)折日6000元,其中車間固定資產(chǎn)折日5500元,管理部門固定資產(chǎn)折舊500元12.結(jié)轉(zhuǎn)收入13.結(jié)轉(zhuǎn)費用14.計算應(yīng)交所得稅15.將所得稅費用轉(zhuǎn)入本年利潤16.將本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配要求:編制所有會計分錄和利潤表
老師,麻煩你幫我看一下我們這個表格的第一點,它的這個固定資產(chǎn),它是指比如說我現(xiàn)在學(xué)校有很多棟樓,然后這些樓已經(jīng)可以轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的那些東西對不對?但是,比如說我有一棟圖書館,它已經(jīng)驗收了,支付了80%的款項,然后嗯,我們已經(jīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了,然后是按他80%的填到上面這個固定資產(chǎn)的地方,那下面的這個在建工程這個地方又該填多少金額呢?在建工程這里就填圖書館的20%嗎?還是說就直接不填嘛,而且我想問一下他,這個東西是從我的賬上去選嘛,就是從我的系統(tǒng)賬上去查嘛,然后還有這個呃,機(jī)械設(shè)備和這個交通運輸設(shè)備、交通設(shè)備、交通設(shè)備就是指那些車吧,那機(jī)械設(shè)備是指哪些呢?是所有機(jī)器運轉(zhuǎn)的都是呢,還是只是說一些通用設(shè)備呢。
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
工廠籌建期間車間購買的機(jī)械零件用在機(jī)械上,都是車間用,籌建階段使用,現(xiàn)在完工,投產(chǎn)啊,還能使用,轉(zhuǎn)在那個科目還合適老師
我覺得記入長期待攤費用就行