收匯直接做收入處理,海運(yùn)費(fèi)直接計(jì)入銷售費(fèi)用
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
海運(yùn)費(fèi)部分直接做收入嗎。做到收入了不是應(yīng)該要沖減收入嗎。要不然這個(gè)海運(yùn)費(fèi)不是我的收入。怎么又記到銷售費(fèi)用呢。具體分錄可以寫一下嗎
一、實(shí)務(wù)操作中,如果是你們的合同收入中不含代付海運(yùn)費(fèi)的話,收到此海運(yùn)費(fèi),就是直接沖減銷售費(fèi)用——海運(yùn)費(fèi),或者是沖減其他應(yīng)收款——海運(yùn)費(fèi)處理。 二、如果是你們的合同收入中含此海運(yùn)費(fèi),就是直接做收入處理。 你看你們的實(shí)操中收入金額是否包括此海運(yùn)費(fèi)呢?也就是說你們開具的出口形式發(fā)票(普通發(fā)票)收入中是否含此筆海運(yùn)費(fèi),再?zèng)Q定如何處理。
我開具的是普通發(fā)票,沒有包括這個(gè)海運(yùn)費(fèi)。就是報(bào)關(guān)單貨物是500,我開票就是開500,其余海運(yùn)費(fèi)是客戶在打?qū)o我。老師你能依據(jù)我說的這個(gè)情況,然后按我上面那個(gè)例子給我這下分錄嗎。要不然您這樣說,我也不懂呀。你直接幫我寫出來我就理解了。
您把,您說的第一種情況和第二種情況都分別幫我寫一下分錄??梢詫懺诩埳吓膫€(gè)我。這樣您比較方便,要不然您這樣說我不還是不知道怎么去做分錄,麻煩老師了。
一、收到海運(yùn)費(fèi)用發(fā)票金額是1685元。分錄是: 借:銷售費(fèi)用——運(yùn)費(fèi)? ?1685 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款)1685 二、總的收匯了318美元,人民幣:2041.31元 前期幫客戶付了海運(yùn)費(fèi)。 借:銀行存款——人民幣戶? ?2041.31 借:銷售費(fèi)用——運(yùn)費(fèi)? ?-1685 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——匯兌損益? -356.31
老師,總收的2041.31里面還有客戶給我的貨款呢。不是應(yīng)該還有一個(gè)應(yīng)收賬款--國外客戶的科目嗎。第二筆您都是寫借,還有一個(gè)應(yīng)收賬款的分錄吧。我看您全部沖到財(cái)務(wù)費(fèi)用里了。
老師,您看下,我這樣做可以嗎。
老師,你怎么回答問題那么慢呢。我用的不是極速卡嗎。
分錄是正確的,但中間的差價(jià),沒有計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用——匯兌損益。因?yàn)楹_\(yùn)費(fèi)發(fā)生額與收到的款項(xiàng)中間有差額沒有處理。
什么意思呢。像我這筆收匯了2041.31,我收到的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票金額就是1685,扣掉海運(yùn)費(fèi)發(fā)票其余剩下的收的是貨款。那我怎么去判定您說的財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌差呢
老師,您的意思是不是,我的貨款是美元,然后是那部分有匯兌差。
外幣是美元,在匯換成人民幣的情況下,會(huì)存在財(cái)務(wù)費(fèi)用——匯兌損益。就是需要結(jié)平中間的差價(jià)。
1.您說的這個(gè)我是知道的。那我就按照我的那個(gè)分錄去做是沒問題的是吧。如果我合同中是有包含海運(yùn)費(fèi)的,就把銷售收入改為其他業(yè)務(wù)收入-海運(yùn)費(fèi),對(duì)不對(duì)。2.老師,我還有個(gè)問題,說這樣幫客戶付這個(gè)海運(yùn)費(fèi)是不合規(guī)的嗎,合同中又不包含這個(gè)海運(yùn)費(fèi),但是又有這個(gè)海運(yùn)費(fèi)的發(fā)票,就是給客戶付的,后面客戶再轉(zhuǎn)錢給我,這樣不行是吧。
一、第一個(gè)問題說法是正確的。 二、對(duì)于第二個(gè)問題,根據(jù)實(shí)際處理,你取得海運(yùn)發(fā)票,入銷售費(fèi)用——海運(yùn)費(fèi),收到國外付運(yùn)費(fèi),沖減費(fèi)用,至于差額部分入財(cái)務(wù)費(fèi)用——匯兌損益,可能是損失,也可能是收益。也是可以這樣代收代付海運(yùn)費(fèi)的。
老師,那我還有海運(yùn)費(fèi)是沒有走對(duì)公的,客戶海運(yùn)費(fèi)是用對(duì)私給我轉(zhuǎn)的。那我拿到這個(gè)海運(yùn)費(fèi)的發(fā)票,是不是就直接記借:銷售費(fèi)用-海運(yùn)費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金這樣就可以了。
可以用庫存現(xiàn)金做賬務(wù)處理。
那我這樣私下收了海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,這樣操作可以嗎。這種私下收的海運(yùn)費(fèi)就不用去沖減了吧。
最好是對(duì)公賬戶付款處理,當(dāng)然你說現(xiàn)金支付了取得增值稅普通發(fā)票也行。
老師,我再問下。他有這種情況。就是這個(gè)海運(yùn)費(fèi)是對(duì)公打款給開票給我的那個(gè)人。但是客戶付我海運(yùn)費(fèi)時(shí)是用對(duì)私給我轉(zhuǎn)。那我做分錄的時(shí)候先做一筆借:其他應(yīng)付款-某某公司 貸:銀行存款(人民幣) 再做一筆借銷售費(fèi)用-海運(yùn)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-海運(yùn)費(fèi)。我這個(gè)海運(yùn)費(fèi)其實(shí)也是幫客戶付的,只是客戶不是對(duì)公給我轉(zhuǎn),是私下給我的。那我這個(gè)海運(yùn)費(fèi)還要沖減嗎。
至于你這個(gè)問題,按照企業(yè)所得稅稅法的規(guī)定,據(jù)實(shí)列支相關(guān)的收入、成本費(fèi)用原則,私下收款是需要沖銷海運(yùn)費(fèi)的。當(dāng)然實(shí)務(wù)中其他操作就不說了。