掛靠本來就是違法的,存在一定風險。
我公司是建筑掛靠人,老板套現(xiàn)為了,讓你把委托付款做上讓被掛靠公司財務打款,而且把對方公司的聯(lián)系方式給我,讓我聯(lián)系開發(fā)票,做合同。 還有一個勞務公司的勞務費現(xiàn)在付金額比較大,勞務公司和我掛靠方老板商量,分勞務費通過農民工工資做一部分,在的通過兩筆其他業(yè)務費用做。 這種情況都是打電話把大概請況給我說,委托付款我去做,他把合同,發(fā)票被掛靠公司必須要提供的讓我建議去的,然后交被掛靠公司財務。 老師請問這也到底該怎么辦??!風險該如何考慮處理呢?
老師,我想問一下,就是說我們這個公司是搞建筑的,老板有,自己注冊了五六個公司吧,然后就是說他建筑這邊實際工程是有買他那些磚的,但是那些全部是個人,但是個人他又開不了票給我們,但是我們這邊就是掛靠別人的那個建筑公司的,那我們這邊一定要提供那個發(fā)票那,所以我們現(xiàn)在就是說,我們想我們注冊有六個公司嗎?那有一個自然人的那個公司呢,是建筑可以,就是可以開這個磚和水泥這些的,如果說我這個開了票的話,而且是由稅局那邊去代開出去的話這個票有沒有風險?總的開出去是30多萬左右
請問您教我的這個分錄整套業(yè)務做完后能在科目余額表里或者項目明細表里查到此項目的余額嘛?這樣我好給人家對賬,就是一個月下來,可以看到項目差我或者我差對方,還有成本是否差,如果這個月我這個項目我沒有開票那這個成本不就增大了嗎,因我公司還有自己經(jīng)營的項目,所以我要在內賬里面真實提現(xiàn)我的收入和成本。因掛靠項目我的真實收入是進賬了扣除稅費管理費剩下的打給對方,對方根據(jù)我開票金額減去W的管理費后找成本票來沖減開票收入。所以按往來來掛賬,在科目余額表里就看不到這個項目的余額情況,如果我不掛往來只掛掛靠人進出,那成本這邊又怎么掛也在余額表里不能直觀查看項目情況
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業(yè)),有些項目資質不達標,所以我們就找有資質的公司掛靠項目,那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結算時要扣除管理費,如果我們開增值稅專用發(fā)票他們,那在結算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開成增值稅普通發(fā)票,那在結算時還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會計她是用excel表格把開普通結算的這種項目,按照項目開給被掛靠方多少銷項與實際項目成本進項抵扣后的增值稅結算,也就是她得用這種辦法把每個掛靠的項目單獨要計算出需要承擔的增值稅,先不說她這種計算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
老師我想問一下,一家建筑公司被一個自然人掛靠,活肯定真實的,就是自然人開不出發(fā)票,現(xiàn)在自然人把錢打給掛靠方,掛靠方找人給開專票。涉及金額46萬多。向這種屬于虛開發(fā)票嗎,是不是會計風險很大,像這種怎么處理更好
老師,請問公司(一般納稅人)自產(chǎn)自銷的農產(chǎn)品開具免稅發(fā)票,對方可以進行抵扣嗎
印花稅申報表如何申報,應稅金額是合同金額嗎,含不含增值稅。
老師你好,小規(guī)模公司買個小汽車,租出去,經(jīng)營范圍寫上租賃就行吧,還需要辦什么證嗎
@劉艷紅老師,老師,利潤分配二級科目以前年度損益調整和以前年度損益調整有什么區(qū)別?是不是可以這樣理解,小企業(yè)會計準則補計提2020年漏錄入的固定資產(chǎn)折舊用利潤分配二級科目以前年度損益調整時,不用改2024年報表,假如是企業(yè)會計準則用以前年度損益調整,要改2024年報表,問題是這兩個科目最終都轉入未分配利潤中,為什么小企業(yè)會計用的科目是影響當時未分配利潤,而會計準則用的就算是影響
老師法人可以兼財務嗎?
有沒有老師開過pcba板的發(fā)票呀?稅收貨物名稱應該選什么???只找到了pcb板的
營業(yè)執(zhí)照上可以開材料,但我們主要提供勞務,想問開小額的有沒有什么影響
老師,請問一下20年開的紙質發(fā)票100萬,但是甲方當時只撥付了993000多,剩余7000一直沒有撥付,甲方意思是7000紅沖掉,可以紅沖么?
印花稅最新政策是什么?有什么變動?
請問一個人工他在A公司每個月領¥5000在A公司繳納社保,同時他又在B公司兼職,每個月2000塊錢,在畢公司的工資還需要繳納社保嗎?