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你好老師 2023年 第一季度 小規(guī)模公司 專票開了6萬 普通發(fā)票開了23萬 現(xiàn)在是30萬之內(nèi)不叫增值稅 這樣怎么繳納呢

2023-03-30 18:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-30 18:45

小規(guī)模月10季30萬元以下(含本數(shù))免稅適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收,普票是免稅的,專票正常交稅

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快賬用戶1361 追問 2023-03-30 18:46

老師普通發(fā)票還可以開7萬 這樣免對么

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齊紅老師 解答 2023-03-30 18:51

不可以了,您現(xiàn)在是不超過30萬專票交稅,普票不交稅,如果再超過全額交稅

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快賬用戶1361 追問 2023-03-30 19:28

普票29萬 專票6萬 交么

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齊紅老師 解答 2023-03-30 19:32

同學(xué)您好,全額35萬都要交稅

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小規(guī)模月10季30萬元以下(含本數(shù))免稅適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收,普票是免稅的,專票正常交稅
2023-03-30
您好,這個您得去稅務(wù)大廳更正申報帶好所有的資料去,讓窗口從后更正2023年12月增值稅申報表,這樣12月交的增值就可以退了,自已辦不了的
2024-04-10
您好,專票的增值稅是不免的,咱這個要去稅務(wù)大廳更正申報23年4季度的,我們自已申報不了,把4季度的收入少申報,考慮24年1季度 紅沖的部分,
2024-04-14
那你第四季度的不影響今年第一季度呀
2024-04-12
是的,是按照全額46萬繳納增值稅
2023-02-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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