你好。就是用投資款發(fā)工資唄,這個是對的。
我是會計(jì)小白,問小規(guī)模發(fā)工資,銀行存款沒錢,可以借:庫存現(xiàn)金 貸:實(shí)收資本 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金,這樣做分錄可以嗎
老板墊付工資,怎么做計(jì)提和發(fā)工資分錄 你好,借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板。這樣對嗎??還是說向法人借款 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 計(jì)提工資 借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 職工工資 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 職工工資 貸庫存現(xiàn)金。這兩個哪個是正確的
老師我們是教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)放兼職工資我做的分錄:借:管理費(fèi)用 9550 貸:應(yīng)付職工薪酬 9550 借:應(yīng)付職工薪酬 9550 貸:庫存現(xiàn)金 9550 這樣對嗎?
借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 1,300.00 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 1,300.00 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 1,300.00 貸:庫存現(xiàn)金 1,300.00 這樣做一筆分錄對么?
老師請問:我計(jì)提到支付的主營業(yè)務(wù)-人工費(fèi),這樣分錄對不對。 計(jì)提時:借主營業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-職工工資 付時:借應(yīng)付職工薪酬-職工工資,貸庫存現(xiàn)金 對不對?
工資銀行流水分為扣除社保后工資5400左右,獎金4000,持續(xù)13個月數(shù)額不變,是否可以作為工資1萬的證據(jù)?是否可以和個稅申報金額每月1萬互相論證作為證據(jù)
怎么查個人一整年交的醫(yī)保和社保,一整年能導(dǎo)出來的,
發(fā)票是專票,報銷重復(fù)轉(zhuǎn)了,當(dāng)時入賬借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖,想問接下來一步怎么入賬?
公司買一輛二手車,錢由其他公司付款,車入到公司名下,錢不用還其他公司,如何處理
兩免三減半的企業(yè),前兩年盈利不交企業(yè)所得稅,三年第三年盈利了,交的是第三年的單獨(dú)盈利的企業(yè)所得稅?還是一二三年累積下來盈利的稅?
一般納稅人上個月開了張3%勞務(wù)服務(wù)專用發(fā)票出去,公司能抵扣進(jìn)來的材料費(fèi)發(fā)票嗎
老師,5月還沒有報4月的稅,可以開5月的發(fā)票嗎?
C公司的股東是A公司,B公司 這種是母子公司嗎
老師起初建賬只有銀行余額和預(yù)收賬款,找不到對應(yīng)賬戶怎么建賬
匯算清繳是的工資薪金支出,應(yīng)該按照管理費(fèi)用-工資還是應(yīng)付職工薪酬-工資填寫
但其實(shí)沒有實(shí)際發(fā)放工資
老板為了增加費(fèi)用,從工資入手,個稅申報了,但是銀行賬號已經(jīng)被凍結(jié)了
造假有一定風(fēng)險,然后員工同意也行,但是風(fēng)險也要考慮。
好的老師
不客氣,問題解決請好評