同學(xué)你好 這個(gè)可以退稅的
就職于中國(guó)甲公司的中國(guó)公民丁某為獨(dú)生子女,父母58歲,有一個(gè)女兒。與妻子婚后購(gòu)買(mǎi)住房,2022年處于首套房還貸期,貸款利息符合稅前扣除條件。2022年3月稅前工資為30000元,個(gè)人負(fù)擔(dān)的住房公積金為2400元,養(yǎng)老保險(xiǎn)2400元,醫(yī)療保險(xiǎn)600元,失業(yè)保險(xiǎn)150元,專(zhuān)項(xiàng)扣除合計(jì)數(shù)為5550元。2021年12月已填入所有家庭成員信息,約定住房貸款利息、3歲以下嬰幼兒照護(hù)、子女教育100%由丁某扣除(已知國(guó)務(wù)院于2022年3月頒布3歲以下嬰幼兒照護(hù)專(zhuān)項(xiàng)扣除項(xiàng)目,規(guī)定該項(xiàng)目自2022年1月1日起實(shí)施)。2022年3月女兒滿3周歲。當(dāng)月丁某生病,個(gè)人負(fù)擔(dān)醫(yī)療支出共55000元。設(shè)丁某2022年每月工資和三險(xiǎn)一金金額不變,除上述項(xiàng)目之外無(wú)其他扣除項(xiàng)目。2022年1-2月甲公司已預(yù)扣個(gè)人所得稅1170元。2022年6月丁某為乙公司設(shè)計(jì)一個(gè)圖紙獲得稅前收入50000元。2022年11月轉(zhuǎn)讓給丙公司一項(xiàng)專(zhuān)利使用權(quán)取得稅前收入3800元。根據(jù)上述資料,進(jìn)行下列計(jì)算:5)計(jì)算丁某2023年3月1日至6月30日匯算清繳應(yīng)補(bǔ)繳(或申請(qǐng)退回)的個(gè)人所得稅。設(shè)丁某自己扣除醫(yī)藥費(fèi)支出。
你好,老師,我去年12月未確認(rèn)個(gè)人所得稅扣除申報(bào),自動(dòng)延期了父母養(yǎng)老和住房貸款,這個(gè)可口7000元,我月工資8000多,可是子女教育女兒上高中了,3歲兒童一下沒(méi)有填,今天填了,一月是不是要交稅,下個(gè)月可以算上后面兩個(gè)抵扣的嗎,謝謝
您好,希望是有實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)人士來(lái)回答!我們公司是小規(guī)模,去年10月份才開(kāi)業(yè),也是從10月份開(kāi)始建的賬?,F(xiàn)在做匯算清繳,基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的?10月份49.1萬(wàn)元,11月份是49.28萬(wàn)元,12月份是40.68萬(wàn)元,之前零申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),其實(shí)資產(chǎn)總額沒(méi)有期初數(shù)的,但是因?yàn)椴荒芴?,所以但是是填了0.01,現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來(lái)呢?還有那個(gè)從業(yè)人數(shù),那的數(shù)據(jù)在哪里找呢?老師能寫(xiě)下算出資產(chǎn)總額的算式嗎?
您好,老師,我們公司是小規(guī)模,去年10月份才開(kāi)業(yè),也是從10月份開(kāi)始建的賬?,F(xiàn)在做匯算清繳,基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的?10月份49.1萬(wàn)元,11月份是49.28萬(wàn)元,12月份是40.68萬(wàn)元,之前零申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),其實(shí)資產(chǎn)總額沒(méi)有期初數(shù)的,但是因?yàn)椴荒芴?,所以但是是填了0.01,現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來(lái)呢?還有那個(gè)從業(yè)人數(shù),那的數(shù)據(jù)在哪里找呢?你說(shuō)填期初49.1期末40.68/2,我現(xiàn)在做的是匯算清繳里的基礎(chǔ)信息表,不是應(yīng)該按季度平均值除以4來(lái)算嗎
老師,我同事去年交了800元稅,以前從來(lái)沒(méi)有填過(guò)專(zhuān)項(xiàng)扣除數(shù),那今天填子女和住房貸款,那么2022年交的稅,這次3月份匯算清繳能退稅嗎
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,