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Q

某生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2019年10月有關生產經營業(yè)務如下:(1)銷售甲產品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額100萬元;另外,開具普通發(fā)票,取得銷售甲產品的送貨運輸費收入11.3萬元;(2)銷售乙產品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額33.9萬元;(3)將試制的一批應稅新產品用于產品推廣,成本價為20萬元,成本利潤率為10%,該新產品無同類產品市場銷售價格:(4)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元,進項稅額7.8萬元,貨物驗收入庫;(5)向農業(yè)生產者購進免稅農產品一批,支付收購價40萬元,取得相關的合法票據(jù),農產品驗收入庫,當月全部領用。假設有關發(fā)票均在當月通過稅務機關認證并申報抵扣,沒有上期未抵扣完的進項稅額要求:(1)計算該企業(yè)10月份的應抵扣的進項稅額。(2)計算該企業(yè)10月份的銷項稅額。(3)計算該企業(yè)10月份的應納增值稅稅額。。

2023-03-30 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-30 11:26

你好需要計算做好了發(fā)給你

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齊紅老師 解答 2023-03-30 11:30

(1)計算該企業(yè)10月份的應抵扣的進項稅額 7.8+40*9%=11.4

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齊紅老師 解答 2023-03-30 11:31

(2)計算該企業(yè)10月份的銷項稅額。 100*13%+11.3/1.13*13%+33.9/1.13*13%+20*(1+10%)*13%=21.06

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齊紅老師 解答 2023-03-30 11:31

3)計算該企業(yè)10月份的應納增值稅稅額 21.06-11.4=9.66

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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