是的,月底才一起結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師 月末結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品入庫時,車間員工的工資和制造費用要一起結(jié)轉(zhuǎn)到材料成本中嗎?
老師,你好。銷售商品本月不結(jié)轉(zhuǎn)成本留下個月再一起結(jié)轉(zhuǎn)是否可以呢?
老師好 制造費用下面的工資7/社保/公積金 月底結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 再結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品 請問這樣結(jié)轉(zhuǎn)對么
當(dāng)月沒有銷售,制造費用需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 再結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎
老師,加工制造業(yè)的銷售一筆商品時不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,到月底再一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個項目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個員工因為懷孕提出了停薪留職,然后因為之前她是在我們的聯(lián)合實驗室工作,合同簽的是聯(lián)合實驗室的,實際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個人全額承擔(dān)費用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務(wù),沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個紅筆批注的意思對不對
先從生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,再從庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎
是的,就是那樣操作的
那也是到月底再從生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎
是的月底在結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的
好的,采購原材料的運費,如果是不同的不同規(guī)格的原材料,需要把運費分?jǐn)偟皆牧蠁?
是的,需要分?jǐn)偟皆牧系?
是平均分?jǐn)倖??還有就是采購原材料a,領(lǐng)用時,借生產(chǎn)成本原材料貸原材料a對吧?
按質(zhì)量或者數(shù)量分?jǐn)偩褪?
那如果購買的原材料a領(lǐng)用后生產(chǎn)出來材料b,分錄怎么做
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