您好,他這個(gè)是合并的,然后看綜合稅負(fù)率,這個(gè)
老師,企業(yè)綜合稅負(fù)是(增值稅+附加稅+所得稅+印花稅)/收入嗎
請(qǐng)問老師一個(gè)項(xiàng)目的增值稅和所得稅的綜合稅負(fù)率是3.76%底嗎?一般建筑業(yè)的綜合稅負(fù)率是多少?
老師,怎么綜合考慮增值稅稅負(fù)和企業(yè)所得稅稅負(fù)呀??jī)烧呖梢院喜⒁黄?,看綜合稅負(fù)嗎? 比如:增值稅稅負(fù)是2%,綜合稅負(fù)是3%,那么企業(yè)所得稅稅負(fù)怎么算呀?
老師你好!企業(yè)稅負(fù)不能過低,指的是綜合稅負(fù)(增值稅+所得稅)嗎
老師,稅務(wù)局查的稅負(fù)率話,是查綜合稅負(fù)率還是單獨(dú)查增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率???
利潤(rùn)表不會(huì)變動(dòng),資產(chǎn)負(fù)債表除了資產(chǎn)應(yīng)收賬款減少,負(fù)債里是哪個(gè)科目減少。怎么區(qū)分企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
顯示;您投資總額和投資方信息中投資金額之和不同
那利潤(rùn)里表的利潤(rùn)會(huì)減少。那資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)沒有變動(dòng),那未分配利潤(rùn)怎么減少
企業(yè)工商年報(bào),出資狀況,如果前一年已經(jīng)實(shí)繳完畢,還需要填寫嗎
老師。問個(gè)問題。甲公司去P銀行簽發(fā)一張支票。購(gòu)買乙公司材料。乙公司收到后又背書給丙公司。不屬于支票基本當(dāng)事人的是 A背書人丙公司 B出票人甲公司 C付款人P銀行 D收款人乙公司
公司只有法人一人,企業(yè)年報(bào)從業(yè)人數(shù)填幾人?
如果是小企業(yè)準(zhǔn)則,就是營(yíng)業(yè)外支出,資產(chǎn)和負(fù)債里直接結(jié)轉(zhuǎn)了,企業(yè)準(zhǔn)則呢,信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里,等于資產(chǎn)合計(jì)沒動(dòng),利潤(rùn)表也沒有減少
老師,我們是一般納稅人,是開的食堂,我們的供應(yīng)商開的這張普票,為什么有免稅的呢
簽發(fā)現(xiàn)金支票,是不是蓋“銀行付訖”的章還是“現(xiàn)金付訖”?
計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)合計(jì)會(huì)不會(huì)減少。在利潤(rùn)表里資產(chǎn)損失會(huì)在哪個(gè)科目里顯示
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老師,不是這個(gè)意思。
什么 ?您不是說綜合稅負(fù)嗎?
問對(duì)方一下: 1.增值稅稅負(fù)、企業(yè)所得稅稅負(fù)分別是多少; 2.企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),成本、費(fèi)用她們是怎么把控的; 3.電子稅務(wù)局、外賬賬套,我想登錄看下。
增值稅一般1.3%左右,所得稅1,5%這個(gè)題的,成本控制,肯定是按照稅負(fù)率來,然后多搜集費(fèi)用表
上邊的是我問老板的話。 老板給我專管員說: 增值稅稅負(fù)是1.3%,企業(yè)所得稅沒說,只要綜合稅負(fù)保持到2%就行。
嗯對(duì),我給您說的也是這個(gè)比例,所以差不多
那怎么算呀?
你說稅負(fù)率怎么算還是啥
就是知道增值稅稅負(fù)和綜合稅負(fù),怎么倒推企業(yè)所得稅稅負(fù)呀?著個(gè)是怎么核算的呀?
那綜合稅率里邊除了1.3%增值稅,然后還有0.5%的附加稅,剩下就是所得稅了,減一下就行
我覺得這樣不對(duì)
不嚴(yán)謹(jǐn)吧?!
綜合就是這樣的,因?yàn)椴皇钦f,你這個(gè)就是唯一固定的
之前沒考慮鍋附加稅稅負(fù)的問題。并且,之前的企業(yè),根據(jù)(彌補(bǔ)以前年度虧損),一直沒交企業(yè)所得稅。
你有增值稅為啥不考慮附加稅?
嗯,那附加稅稅負(fù)與增值稅稅負(fù)之間的關(guān)系是?我上邊說的1.3%、1.5%等,知識(shí)舉得例子。
附加稅和增值稅的關(guān)系?
它們稅負(fù)之間的關(guān)系,也是按照附加稅與增值稅交稅計(jì)提的比例嗎?
嗯對(duì)是這個(gè)意思的