直接做往來重分類就可以
老師,其他應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),我們給多錢了,對(duì)嗎?其他應(yīng)對(duì)款是負(fù)數(shù),我們收多錢了。對(duì)嗎?
其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款科目,明明已經(jīng)結(jié)清賬款了,可是賬上還有余額,怎么登記分錄調(diào)整
老師,我們?nèi)ツ甑馁~上其他應(yīng)付記成其他應(yīng)收了,賬面其他應(yīng)收是負(fù)數(shù),但是我們年終已經(jīng)結(jié)賬了,還可以調(diào)嗎
老師,我們?nèi)ツ甑馁~上其他應(yīng)付記成其他應(yīng)收了,賬面其他應(yīng)收是負(fù)數(shù),但是我們年終已經(jīng)結(jié)賬了,還可以調(diào)嗎
老師,我去年的賬其他應(yīng)收與其他應(yīng)付反了,其他應(yīng)收成了負(fù)數(shù),那我做報(bào)表重分類是做到今年嗎?具體怎么調(diào)呢?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)