您好,你們是退留底稅嗎?
老師,我們公司是個(gè)體戶,稅務(wù)局通知讓退個(gè)稅,怎么在電子稅務(wù)局上申請(qǐng)退稅呢
現(xiàn)在緩交政策,允許已交稅款辦理退稅,請(qǐng)問內(nèi)銷在電子稅務(wù)局怎么操作申請(qǐng)退稅?
我們公司4月份開了一直負(fù)數(shù)增值專用發(fā)票,4到6月份的增值稅也申報(bào)了,現(xiàn)在要申請(qǐng)退稅,具體怎么操作?在稅務(wù)局電子網(wǎng)站上選了一般退抵稅管理的退稅申請(qǐng)誤收多繳,但進(jìn)去之后差不多要退稅的發(fā)票,這個(gè)要怎么操作?
單位申請(qǐng)退稅 個(gè)稅退稅怎么操作 在電子版電子稅務(wù)局網(wǎng)頁版
老師,申請(qǐng)?jiān)鲋刀愅硕愒趺瓷暾?qǐng)?是在電子稅局網(wǎng)站上申請(qǐng)嗎?怎么操作?稅局給我們公司有退稅政策
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
不是,我們是招商引資過來的,說是增值稅給我們退
你去電子稅務(wù)局上查下,稅務(wù)局有沒有發(fā)退稅的文書過來,按上面操作就可以了