同學你好 這個是增值稅附加稅所得稅
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費用成本票都由供應商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務票,但不要個人名義開具的,這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的,稅務說真實發(fā)生的我們可以開勞務費給甲公司 我們公司付給工人的款項應該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務該如何處理呢
老師您好,有個問題咨詢一下,公司去年取得的自然人代開發(fā)票較多,現(xiàn)在稅務給予預警,要求先自查整改,是要將這些代開的發(fā)票都找出來,讓他們?nèi)パa交個人所得稅嗎?如果聯(lián)系不了他們,或者他們不愿意去交,怎么辦?
老師,我想咨詢你一下,如果有一個個人用我們建筑勞務公司的資質(zhì),他們公司員工有一百多人,我通過我們勞務公司給他們員工發(fā)工資的話,是不是按照工資申報個稅,而且需要繳納相應的工會經(jīng)費?他們這邊應該就是只是買了工地集體工傷保險,您看我這種情況是申報個稅還是說讓用資質(zhì)的這個人代開發(fā)票,但是這個人又不愿意代開發(fā)票,所以您能不能給個建議呀?
老師,公司增加一個APP拉新業(yè)務,也就是幫各類APP推廣注冊增加數(shù)據(jù)流量的業(yè)務。收入是上游公司轉(zhuǎn)來的傭金1000萬左右打入對公賬戶,成本支付下面兼職代理的傭金95%,人數(shù)多而雜零碎,是有以下問題: 1、是否可以按5%計收入,95%計入其他應付款,通過其他應付款直接支付給下面兼職人員?如果不可以,為什么不可以? 2、如果不可以,必須兼職人員的人要開發(fā)票嗎?他們都不會開,怎么辦?我司可以代辦代開發(fā)票嗎? 3、我們是屬于廣西的,如果代開發(fā)票了還有代扣代繳個稅嗎?
老師,我們公司是藥品推廣銷售代理商,我們給藥企開銷售發(fā)票(藥企支付給我們推廣服務費),但是下游的代理商都是個人,支付給他們推廣費,但是他們不給我們開發(fā)票,我們現(xiàn)在沒有進項票,但是正常交稅啦,長期這樣會有風險嗎,確實沒有進項票
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費種認定會被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進貨價20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進項稅額差額大,怎樣運用財稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價1元,拆分為基本電價和服務費,在稅法上是否可行?
計算信用條件改變引起的邊際貢獻增加額為什么用增加的銷售額*1-變動成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負是多少,每年12份增值稅報表是否可行核對全年的增值稅的稅費情況,老師指導一下
總公司和分公司財務獨立核算,但有個這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個租賃實際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財務核算有沒有關系?要如何去調(diào)整
則務杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個會計分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項,那進口交的增值稅能進行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時候金額忘記減去運保費了,上個月開的,現(xiàn)在要怎么辦
稅率是多少呀,他們個人還需要申報個稅嗎
同學你好 需要申報個稅
代理商個人代開發(fā)票需要交增值稅和附加稅,稅率多少;另外還需要再申報個稅,這個個稅稅率就是按照稅率表,這樣理解對嗎
同學你好 這個可以的
老師,這個具體稅率是多少呀
勞務的話個稅是1%的
增值稅也是百分之一 個稅有的地方會按百分之一預收然后匯算清繳多退少補
好的老師,這個稅率沒有金額階段區(qū)別吧,開票多少都是這個稅率
同學你好 這個看各地稅局哦
好的明白
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝