增值稅一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。其計(jì)算公式為,進(jìn)項(xiàng)稅額=買價(jià)×扣除率。
老師我們公司是購進(jìn)和銷售活豬的,我們購進(jìn)的從合作社那里,合作社是 不是也是開免增值稅發(fā)票給我們?就開普票給我們?
一般納稅人,農(nóng)業(yè)商貿(mào)公司,從合作社購入水果,合作社給我們開了免稅發(fā)票,那么我們公司的進(jìn)項(xiàng)稅額如何計(jì)算
老師,一般納稅人公司找合作社采購農(nóng)產(chǎn)品,合作社(小規(guī)模納稅人)提供免稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,能否抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額?如果能抵扣,要怎么申請抵扣?
我是膠合板生產(chǎn)廠一般納稅人,可以開原木收購發(fā)票,9%計(jì)算抵扣。如果從農(nóng)業(yè)合作社買樹,是我們開收購發(fā)票計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是合作社開免稅發(fā)票給我,我再計(jì)算抵扣?或者應(yīng)該是怎樣開票是正確的呢?
老師,我們是一般納稅人商貿(mào)公司,從合作社購入牛,然后銷售給別的公司,合作社提供的發(fā)票是免稅的,但是我們開出去的發(fā)票是9%,那我們報(bào)稅時(shí)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)還能按農(nóng)產(chǎn)品9%抵扣嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測費(fèi),商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購進(jìn)月餅,進(jìn)行包裝再賣出,那購進(jìn)的包裝禮盒這些,應(yīng)該進(jìn)銷售費(fèi)用包裝費(fèi)嗎??還是說進(jìn)月餅的成本??
老師你好,請問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個(gè)契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動(dòng)就業(yè)局的失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會(huì)計(jì)是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)。感覺這個(gè)應(yīng)該不對
樸老師進(jìn),昨天問題繼續(xù)
老師請問一下,2個(gè)公司同一個(gè)法人,同一個(gè)員工可以一個(gè)公司領(lǐng)工資,另一個(gè)公司繳納社保嗎?
我們是勞務(wù)派遣公司,差額征稅是用5%。但是說還有外包6%,這個(gè)外包是啥意思?為什么是6個(gè)點(diǎn)
報(bào)表上其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),他意思是對方欠我的發(fā)票對不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,我們可以對下游供貨商進(jìn)行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產(chǎn)品質(zhì)量違約金,做營業(yè)外收入
這個(gè)是不是錯(cuò)了
您好,您是說這個(gè)金額是嗎?
對啊 進(jìn)項(xiàng)稅額
您好您,您看一下這個(gè)公式。當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價(jià)×9%/(1%2B9%)
如果按照老師的這個(gè)算出來,剛剛我發(fā)給你的圖片上就是不對的嘍
你好,您可以問一下之前是誰算的,看他是按什么來算的。