你好; 對(duì)的;? 你是年中建賬的話; 記得錄入累計(jì)金額的?
請(qǐng)問老師,快帳軟件如何取消藍(lán)色已結(jié)轉(zhuǎn)的期末處理? 因?yàn)槲?1月未發(fā)生費(fèi)用,但為了生成11月的報(bào)表,所以在12月先計(jì)提了一筆費(fèi)用,不知道操作有什么不對(duì)的,導(dǎo)致12月既沒辦法變成黑色的已結(jié)轉(zhuǎn),也沒有11月結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)
老師你好,請(qǐng)問假如去年12月份接手只有一份11月份的憑證其他什么都沒有,就按她11月份的憑證接到做的。這樣我12月份的庫(kù)存期末余額和21年一月份的期初余額就是負(fù)數(shù),這樣有負(fù)數(shù)可不可以。
問一下老師,期末處理-發(fā)現(xiàn)沒有10月份,就直接點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)11月份了, 然后第3步,提示, 期末檢查-已完成 結(jié)轉(zhuǎn)損益-已完成 斷號(hào)處理-已完成 報(bào)表檢查-已完成 點(diǎn)結(jié)賬后,提示結(jié)賬錯(cuò)誤,返回后,11月份顯示紅色的已結(jié)賬,11月份結(jié)賬不能完成,也不能返結(jié)賬,12月份也沒法結(jié)賬,我是10月份,11月份是不需要做賬的,只需一個(gè)季度做一次賬,現(xiàn)在這個(gè)要怎么處理?是不是軟件問題
老師:沒有會(huì)計(jì)分錄不可以結(jié)賬嗎?我結(jié)賬不了11月,我現(xiàn)在要結(jié)賬12月的,就是結(jié)賬不了
我快賬11月建帳,本年利潤(rùn)有余額,可是12月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,沒有把期初余額轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),這個(gè)怎么弄呢
老師,我問下計(jì)提工資時(shí)候,包含了個(gè)人部分,費(fèi)用這塊,不是體現(xiàn)不出來都是公司的費(fèi)用
老師你好,銀行賬戶出現(xiàn)一個(gè)叫批量代發(fā)手續(xù)費(fèi)的東西,扣了兩塊錢,這個(gè)怎么做賬
收到個(gè)人代開的設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票,已在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)代扣代繳個(gè)人所得稅,怎么做賬
像電商公司印花稅該怎么交?
報(bào)個(gè)稅的時(shí)候到底報(bào)的是實(shí)際到手的工資還是 沒扣個(gè)人醫(yī)保社保的工資
總機(jī)構(gòu)要出合并報(bào)表報(bào)企業(yè)所得稅,那總分機(jī)構(gòu)單獨(dú)的報(bào)表要抵消什么科目呢?
老師我9月份付款的,10月份收到發(fā)票,可以做9月份費(fèi)用嗎?
老師好 9月份開了外地的建筑發(fā)票 我預(yù)交了稅款,然后沒來的及把完稅證明給代理會(huì)計(jì),代理記賬會(huì)計(jì)按照沒有預(yù)繳的情況給扣了稅 這個(gè)怎么辦老師
老師請(qǐng)問一下,外經(jīng)證外地申報(bào)的施工工人的工資要算在已經(jīng)計(jì)入成本的職工薪酬里嗎?
請(qǐng)問工程項(xiàng)目的咨詢等服務(wù)是否按技術(shù)合同繳納印花稅
我用的是學(xué)堂的快賬,他讓我12月結(jié)賬再看,這明顯不合理呀
還是你的意思是說,年中建賬,期初都是0,科目只有累計(jì)金額
你好;? ?要錄入期初數(shù)據(jù)和累計(jì)金額的
期初錄了,我的疑問是12月的期初為什么是0
你好;? 那說明 你系統(tǒng) 有問題; 錄入了不可能是0 的 ; 除非系統(tǒng)出錯(cuò)了。 你讓快帳客服遠(yuǎn)程給你看看?