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老師,一個園區(qū)幾個公司共用一個電表,之前沒有掛賬,供電局給我們開的發(fā)票,現(xiàn)在我們收到其他公司交來的電費,該記入什么科目呢

2023-03-29 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-29 10:01

你好,針對這個電費,你們有賺錢嗎,還是代收代付??

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快賬用戶2502 追問 2023-03-29 10:02

這有區(qū)別嗎?老師

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齊紅老師 解答 2023-03-29 10:03

你好,有區(qū)別的,沒有區(qū)別我也不會問了?

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快賬用戶2502 追問 2023-03-29 10:10

如果高出供電局的價收取的電費,是不是得計入其他業(yè)務(wù)收入?成本結(jié)轉(zhuǎn)貸方計什么科目呢

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齊紅老師 解答 2023-03-29 10:11

你好,如果高出供電局的價收取的電費,是得計入其他業(yè)務(wù)收入 成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款?

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快賬用戶2502 追問 2023-03-29 10:14

電費之前已經(jīng)付過了,結(jié)轉(zhuǎn)時已經(jīng)不發(fā)生支出了,貸方不能在計入銀行存款了

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齊紅老師 解答 2023-03-29 10:15

你好,之前支付的時候,屬于有差價的部分,就需要計入成本啊 借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款?

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快賬用戶2502 追問 2023-03-29 10:19

供電局開的發(fā)票,我們公司已經(jīng)全部全額付清了,當(dāng)時都計入了當(dāng)期損益

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齊紅老師 解答 2023-03-29 10:20

你好,之前支付的時候,屬于有差價的部分就需要計入成本,而不是全部計入費用的

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快賬用戶2502 追問 2023-03-29 10:26

老師,這電費我們不賺錢,咋做呢

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齊紅老師 解答 2023-03-29 10:29

你好 收到對方電費的時候,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 支付總的電費,借:其他應(yīng)付款,管理費用等科目(單位資金負擔(dān)的部分),貸:銀行存款?

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快賬用戶2502 追問 2023-03-29 10:49

老師,我們代收電費的話,是不是要計入往來,如果之前繳費時沒有做往來,現(xiàn)在怎么收到該怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-03-29 10:50

你好,代收電費的話,是要計入往來。 如果之前繳費時沒有做往來,那你之前繳費所做的分錄是??

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快賬用戶2502 追問 2023-03-29 10:51

借:管理費用--水電費,貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-03-29 10:53

你好,那就需要先這樣調(diào)整 借:其他應(yīng)收款,貸:管理費用 現(xiàn)在收到的時候 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款?

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快賬用戶2502 追問 2023-03-29 10:53

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-29 10:55

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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你好,針對這個電費,你們有賺錢嗎,還是代收代付??
2023-03-29
按其他業(yè)務(wù)收入處理
2025-04-14
有分割單,有分割單,做賬一下就可以。
2023-11-10
您好。您可以復(fù)印發(fā)票謝謝
2021-11-17
也就是開到一個園區(qū)的物業(yè)電費總賬上了是吧
2024-03-15
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