開具普票后不征稅發(fā)票,不需要收回的。那個只是個正式收據(jù)而已
.房地產(chǎn)和建筑企業(yè)收到預(yù)收款不是要預(yù)繳增值稅嗎?那如果需要開票話為啥是不征稅發(fā)票,如果開了不征稅發(fā)票,還需要預(yù)繳增值稅嗎?
房地產(chǎn)(小規(guī)模)開具預(yù)收款不征稅發(fā)票,開具普票后不征稅發(fā)票需要收回嗎?
你好 老師 房地產(chǎn)發(fā)票 現(xiàn)在開正式發(fā)票帶稅率 之前開的預(yù)售款不征稅發(fā)票是否需要收回
房地產(chǎn)公司2023年8月開具不征稅發(fā)票30萬元(預(yù)收款收入,當(dāng)時身份是小規(guī)模納稅人,為了便于計稅,未收到款項),2024年1月10日收到10萬元,2024年1月18日收到20萬元,分別開具了數(shù)電發(fā)票(不征稅)。問題:2023年8月開具的30萬元紙質(zhì)發(fā)票需要紅沖嗎?
房地產(chǎn)企業(yè)開了預(yù)收款不征稅發(fā)票,后來又退款了,需不需要沖紅
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應(yīng)收款你理是什么意思
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會計說現(xiàn)在要調(diào)成制造費用,說是工程達(dá)到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務(wù)和報表需要調(diào)整嗎,
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
超市開具不征稅(預(yù)付卡)發(fā)票,開具普票后不征稅發(fā)票需要收回嗎?
這些都不用收回的哈。
昨天問了超市的,老師說要紅沖,收回不征稅發(fā)票
也是醉了哈,沒必要的,工作量很大的,給自己增加負(fù)擔(dān)
昨天郭老師(女)回復(fù)的
也沒錯,只是工作量很大的,給自己增加負(fù)擔(dān)
第一季度開具不征稅發(fā)票,增值稅按1%申報繳納,第二季度補開增值稅普票可以嗎?
一般的企業(yè)開不征稅發(fā)票,當(dāng)月不交稅的。
按政策要求第一季度應(yīng)開具普票,稅務(wù)ukey丟失開不了
超市是小規(guī)模納稅人
那就按無票收入處理就是了
后期需要補開普票的,補開時增值稅怎么處理?
補開的時候扣除補開的銷售額申報
稅務(wù)ukey不受影響吧
不受影響的哈,補辦一個就是
補開稅務(wù)ukey能正常確認(rèn)?
能正常的使用的哈