需要的需要貸方寫應(yīng)交稅費(fèi)的。
你好老師我是小規(guī)模納稅人,我們代開專票繳納的增值稅需要計(jì)提嗎?
小規(guī)模納稅人附征稅只計(jì)提代開專票的么,普票的增值稅需要計(jì)提么需要的話是什么時(shí)候計(jì)提
小規(guī)模開的專票的增值稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
老師,小規(guī)模企業(yè)開了專票,還需要做計(jì)提增值稅分錄嗎
小規(guī)模代開專票的時(shí)候 增值稅還需要計(jì)提嗎?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個(gè)月是申報(bào)5月份的個(gè)稅對(duì)吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報(bào)表里面顯示出來?
晚上好老師,計(jì)提工資時(shí)計(jì)提個(gè)人所得稅么,分錄怎么寫
我是想問 如果不計(jì)提的話 這個(gè)增值稅在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候算做費(fèi)用了嗎?
主要是小規(guī)模在代開專票的時(shí)候就已經(jīng)扣錢了
必須要計(jì)提的呀。不計(jì)提是錯(cuò)誤的。
所以代開專票要做幾個(gè)憑證
做兩個(gè)分錄,一個(gè)收入的,一個(gè)交稅的。
那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢?
計(jì)提增值稅的分錄呢?
沒有結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊!借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
必須要計(jì)提的呀。不計(jì)提是錯(cuò)誤的。 您說的這句是不對(duì)是吧
我的意思是說,你做收入的時(shí)候必須體現(xiàn)增值稅科目。
什么意思 我問的是小規(guī)模代開專票的增值稅問題,是計(jì)提增值稅好 還是不計(jì)提增值稅好, 怎樣才能把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中, 既然可以不計(jì)提,那這個(gè)增值稅的錢去哪了,為什么不計(jì)提以后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中
增值稅不影響利潤的。我已經(jīng)把你代開發(fā)票收入增值稅。計(jì)提還有交的分錄都寫給你了。