需要的需要貸方寫應(yīng)交稅費(fèi)的。
你好老師我是小規(guī)模納稅人,我們代開(kāi)專票繳納的增值稅需要計(jì)提嗎?
小規(guī)模納稅人附征稅只計(jì)提代開(kāi)專票的么,普票的增值稅需要計(jì)提么需要的話是什么時(shí)候計(jì)提
小規(guī)模開(kāi)的專票的增值稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
老師,小規(guī)模企業(yè)開(kāi)了專票,還需要做計(jì)提增值稅分錄嗎
小規(guī)模代開(kāi)專票的時(shí)候 增值稅還需要計(jì)提嗎?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開(kāi)票總額是1萬(wàn),其中3月開(kāi)票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬(wàn)嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
我是想問(wèn) 如果不計(jì)提的話 這個(gè)增值稅在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候算做費(fèi)用了嗎?
主要是小規(guī)模在代開(kāi)專票的時(shí)候就已經(jīng)扣錢了
必須要計(jì)提的呀。不計(jì)提是錯(cuò)誤的。
所以代開(kāi)專票要做幾個(gè)憑證
做兩個(gè)分錄,一個(gè)收入的,一個(gè)交稅的。
那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢?
計(jì)提增值稅的分錄呢?
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)分錄??!借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
必須要計(jì)提的呀。不計(jì)提是錯(cuò)誤的。 您說(shuō)的這句是不對(duì)是吧
我的意思是說(shuō),你做收入的時(shí)候必須體現(xiàn)增值稅科目。
什么意思 我問(wèn)的是小規(guī)模代開(kāi)專票的增值稅問(wèn)題,是計(jì)提增值稅好 還是不計(jì)提增值稅好, 怎樣才能把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中, 既然可以不計(jì)提,那這個(gè)增值稅的錢去哪了,為什么不計(jì)提以后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中
增值稅不影響利潤(rùn)的。我已經(jīng)把你代開(kāi)發(fā)票收入增值稅。計(jì)提還有交的分錄都寫給你了。