可以的,可以這么做。
老師,我認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候是不是只看進(jìn)賬稅額就行了,不用管價(jià)稅合計(jì)的金額,因?yàn)槲宜懔艘幌?,銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,但是價(jià)稅合計(jì)的話,銷項(xiàng)發(fā)票金額大于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額
老師,我們當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要交稅,但是我們有一張280全額抵扣的金稅盤(pán)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)可以申報(bào)抵扣嗎?還是一定要銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候才可以抵扣呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下當(dāng)銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候是不是可以不做賬,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候才進(jìn)行計(jì)提
老師,我想問(wèn)一下,在生產(chǎn)出口企業(yè)里面,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,做會(huì)計(jì)分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)–-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)–-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 那么當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅額,可以退稅的時(shí)候,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額跟出口退稅的分錄要不要寫(xiě)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候產(chǎn)生留抵是不是可以不做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄呢?
老師 我是代賬會(huì)計(jì) 然后想在公司走工資可以嗎? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一個(gè)月工資2900 這種情況下 我的工資可以申報(bào)工資薪金稅前扣除嗎? 可以不交社保嗎?
老師好 我想請(qǐng)問(wèn)(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部分): 資金預(yù)測(cè)法的三種方法,銷售百分比法是預(yù)測(cè)delta數(shù)也就是預(yù)測(cè)期的資金增加金額(變動(dòng)額的概念),而剩余兩個(gè)方法:因素分析法和資金習(xí)性預(yù)測(cè)法,這兩個(gè)是算預(yù)測(cè)期一整年的資金總需求,是這樣嗎?因?yàn)楦杏X(jué)聽(tīng)著聽(tīng)著有點(diǎn)迷糊了,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝。
老師,公司A按合同價(jià)88%反包給公司B,另外收取12%管理費(fèi),合規(guī)嗎?
老師你好,A公司100%控股B公司,現(xiàn)想把公司所有資產(chǎn),債權(quán)轉(zhuǎn)到B公司,想注銷A公司,如何處理
一家建筑公司,實(shí)收資本500萬(wàn),股東前期把實(shí)收資本轉(zhuǎn)入公司,因?yàn)楣拘枰Y金他又取出?,F(xiàn)在已經(jīng)辦理減資減到50萬(wàn)。營(yíng)業(yè)執(zhí)照已經(jīng)變更,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在稅務(wù)登記變更能直接調(diào)整實(shí)收資本嗎?之前取出掛的往來(lái),這部分賬務(wù)怎么做
家權(quán)老師請(qǐng)回復(fù):25號(hào)和您聊過(guò)關(guān)于小規(guī)模納稅人空調(diào)維修開(kāi)票的問(wèn)題,我再跟您確認(rèn)一下:我要維修或者安裝金額是10000,那么所需要的配件或者設(shè)備是1000需要開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票,就是借記庫(kù)存商品1000 貸記銀行存款1000,那我開(kāi)的票上是安裝費(fèi)或者維修費(fèi)10000,借記應(yīng)收賬款10000, 貸記收入和應(yīng)交稅費(fèi) ,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本1000,涉及的人工我記到管理費(fèi)用工資里面,這個(gè)完整的過(guò)程應(yīng)該是這個(gè)樣子的,對(duì)吧!
2024年股東從公司借款,2025年股東又歸還了借款,現(xiàn)在稅務(wù)要我提供2024年其他應(yīng)收款明細(xì)賬,這種情況需要補(bǔ)繳個(gè)稅嗎?
公司購(gòu)買(mǎi)稻谷,把稻谷加工脫殼后直接銷售大米,增值稅和企業(yè)所得稅免嗎
竹木行業(yè)會(huì)計(jì)分錄和成本核算
一般納稅人進(jìn)貨進(jìn)項(xiàng)票未抵扣怎樣做賬,抵扣時(shí)又怎樣寫(xiě)分錄
如果銷項(xiàng)70萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)50萬(wàn) 月末賬務(wù)處理事如否如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)70萬(wàn) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)50萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)20萬(wàn) 報(bào)稅的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部勾選抵扣即可
對(duì)的,是的,可以這么做的。
老師如果進(jìn)項(xiàng)是70萬(wàn),銷項(xiàng)是50萬(wàn),月末把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)入未交增值稅中我會(huì)做也理解,但是如果不做賬的話,是不是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)就不用轉(zhuǎn)入未交增值稅中,然后報(bào)稅的時(shí)候就正常勾選抵扣
可以的,可以這么做的。
就剛才銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)的問(wèn)題,是不是當(dāng)再次出現(xiàn)留抵稅額用完,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候就要在賬務(wù)處理中體現(xiàn)出來(lái),把原來(lái)的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)與后面的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)全部轉(zhuǎn)入到未交增值稅中即可
可以的,可以這么做的。
老師其實(shí)是不是當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候其實(shí)也是可以月末轉(zhuǎn)入未交增值稅中,只是沒(méi)有意義,做了也不能說(shuō)是錯(cuò)的
你好,不能說(shuō)是錯(cuò)了,留底可以做賬務(wù)處理的,轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額表示留底完全可以,沒(méi)有問(wèn)題的。
一般納稅人如果本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),報(bào)稅全部勾選認(rèn)證了,是不是就有了留低增值稅了,下個(gè)月如果需要繳稅的時(shí)候本月留抵的就可以抵扣,留抵稅額只要能抵扣完是不是就不存在退稅一說(shuō)了
對(duì)的,是的,是這么做的,現(xiàn)在也沒(méi)有留底退稅的政策。