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老師好,請(qǐng)問(wèn)一下當(dāng)銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候是不是可以不做賬,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候才進(jìn)行計(jì)提

2023-03-28 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-28 10:49

可以的,可以這么做。

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快賬用戶5561 追問(wèn) 2023-03-28 10:58

如果銷項(xiàng)70萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)50萬(wàn) 月末賬務(wù)處理事如否如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)70萬(wàn) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)50萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)20萬(wàn) 報(bào)稅的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部勾選抵扣即可

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齊紅老師 解答 2023-03-28 10:59

對(duì)的,是的,可以這么做的。

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快賬用戶5561 追問(wèn) 2023-03-28 11:02

老師如果進(jìn)項(xiàng)是70萬(wàn),銷項(xiàng)是50萬(wàn),月末把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)入未交增值稅中我會(huì)做也理解,但是如果不做賬的話,是不是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)就不用轉(zhuǎn)入未交增值稅中,然后報(bào)稅的時(shí)候就正常勾選抵扣

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齊紅老師 解答 2023-03-28 11:05

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶5561 追問(wèn) 2023-03-28 11:09

就剛才銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)的問(wèn)題,是不是當(dāng)再次出現(xiàn)留抵稅額用完,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候就要在賬務(wù)處理中體現(xiàn)出來(lái),把原來(lái)的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)與后面的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)全部轉(zhuǎn)入到未交增值稅中即可

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齊紅老師 解答 2023-03-28 11:11

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶5561 追問(wèn) 2023-03-28 11:16

老師其實(shí)是不是當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候其實(shí)也是可以月末轉(zhuǎn)入未交增值稅中,只是沒(méi)有意義,做了也不能說(shuō)是錯(cuò)的

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齊紅老師 解答 2023-03-28 11:16

你好,不能說(shuō)是錯(cuò)了,留底可以做賬務(wù)處理的,轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額表示留底完全可以,沒(méi)有問(wèn)題的。

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快賬用戶5561 追問(wèn) 2023-03-28 11:21

一般納稅人如果本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),報(bào)稅全部勾選認(rèn)證了,是不是就有了留低增值稅了,下個(gè)月如果需要繳稅的時(shí)候本月留抵的就可以抵扣,留抵稅額只要能抵扣完是不是就不存在退稅一說(shuō)了

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齊紅老師 解答 2023-03-28 11:23

對(duì)的,是的,是這么做的,現(xiàn)在也沒(méi)有留底退稅的政策。

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可以的,可以這么做。
2023-03-28
同學(xué),你只要看進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了。
2022-01-06
當(dāng)月不需要交稅時(shí),不做減免稅申報(bào)表,當(dāng)需要交增值稅時(shí),再做減免稅申報(bào)表,抵減需要交稅的金額
2020-08-10
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2021-04-14
你好,這個(gè)不需要做分錄的哈
2024-05-14
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