同學(xué)你好 固定資產(chǎn)清理凈損益會影響當(dāng)期損益,本題主要是計算固定資產(chǎn)清理凈損益。 固定資產(chǎn)清理凈損益=56-(60-10)-2=4(萬元)
27.多選題甲公司2×18年12月購入一臺設(shè)備,購買價款820萬元,預(yù)計使用5年,采用年限平均法折舊,預(yù)計凈殘值20萬元。2×19年年末該設(shè)備發(fā)生減值跡象,預(yù)計可收回金額520萬元,假設(shè)計提減值準(zhǔn)備后,預(yù)計使用年限、預(yù)計凈殘值和折舊方法均保持不變。2×20年6月,企業(yè)出售該設(shè)備取得價款400萬元,假設(shè)不考慮相關(guān)稅費等其他因素,下列關(guān)于甲公司會計處理的敘述正確的有()。A2×19年年末該設(shè)備計提減值準(zhǔn)備140萬元B2×20年該設(shè)備計提折舊62.5萬元C企業(yè)出售該設(shè)備使得營業(yè)利潤減少57.5萬元D企業(yè)出售該設(shè)備不會影響營業(yè)利潤
期末企業(yè)某設(shè)備賬面記錄如下:原值60萬元,已提折舊10萬元,已提減值準(zhǔn)備2萬元。該設(shè)備在期末存在減值跡象。同樣成新程度設(shè)備市價45萬元,估計的處置費用1萬元,該設(shè)備預(yù)計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值46萬元。以下關(guān)于該設(shè)備的敘述正確的是()。A.該設(shè)備發(fā)生減值4萬元B.該設(shè)備發(fā)生減值2萬元C.該設(shè)備期末賬面價值44萬元D.該設(shè)備期末賬面價值46萬元
期末企業(yè)某設(shè)備賬面記錄如下:原值60萬元,已提折舊10萬元,已提減值準(zhǔn)備2萬元。該設(shè)備在期末存在減值跡象。同樣成新程度設(shè)備市價45萬元,估計的處置費用1萬元,該設(shè)備預(yù)計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值46萬元。以下關(guān)于該設(shè)備的敘述正確的是()。A.該設(shè)備發(fā)生減值4萬元B.該設(shè)備發(fā)生減值2萬元C.該設(shè)備期末賬面價值44萬元D.該設(shè)備期末賬面價值46萬元【麻煩寫一下過程,謝謝!這邊回復(fù)不了見諒】
期末企業(yè)某設(shè)備賬面記錄如下:原值60萬元,已提折舊10萬元,已提減值準(zhǔn)備2萬元。該設(shè)備在期末存在減值跡象。同樣成新程度設(shè)備市價45萬元,估計的處置費用1萬元,該設(shè)備預(yù)計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值46萬元。以下關(guān)于該設(shè)備的敘述正確的是()。A.該設(shè)備發(fā)生減值4萬元B.該設(shè)備發(fā)生減值2萬元C.該設(shè)備期末賬面價值44萬元D.該設(shè)備期末賬面價值46萬元【麻煩寫一下過程!】
@曉純老師回答,公司2017年12月31日購入一臺入賬價值為200萬元的不需要安裝生產(chǎn)設(shè)備并于當(dāng)日投入使用。該設(shè)備預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值為12萬,按照年限平均法計提折舊。2018年末該資產(chǎn)出現(xiàn)減值跡象,M公司對設(shè)備進(jìn)行減值測試,預(yù)計設(shè)備的公允價值為110萬元,處置費用為26萬元,如果繼續(xù)使用,預(yù)計未來使用及處置產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)值為70萬元。則2018年該生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)確認(rèn)的減值為( )萬元。
老師,這個異常咋回事?咋處理
老師,請問小企業(yè)會計準(zhǔn)則是不是不用報送現(xiàn)金流量表。會計準(zhǔn)則的企業(yè)必須報送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號和銀行賬號是一個嗎
老師,你好,請問其他公司開給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進(jìn)去嗎?
平時視同銷售需要做賬嘛?怎么申報增值稅,匯算清繳的時候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報銷是填寫在經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個體工商戶(主營業(yè)務(wù)是設(shè)計),去年第四季度開了兩張合計7.4萬的設(shè)計費用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒有付款也沒勾選抵扣這兩張專票?,F(xiàn)在甲方說這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開具,只開具5.4萬的專票。想問一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看