不是 收到發(fā)票都可以做 沒有認(rèn)證的做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 借管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款
老師,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)票,我本月做賬了,本月就必須得認(rèn)證是吧?如果我想把進(jìn)項(xiàng)票留到下個(gè)月,我就下個(gè)月在做賬,在認(rèn)證是吧?
老師,本月收到發(fā)票未做勾選認(rèn)證留到下月勾選認(rèn)證,那本月需要做賬嗎,還是直接下月做賬
實(shí)際工作中用考慮稅負(fù)率,根據(jù)稅負(fù)率倒推進(jìn)項(xiàng)稅去勾選認(rèn)證么?還是本月收到進(jìn)項(xiàng)票,本月全部認(rèn)證做抵扣,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)做留抵稅額?如果本月收到的進(jìn)項(xiàng)票沒有認(rèn)證,需要做賬么?
實(shí)際工作中用考慮行業(yè)的稅負(fù)率么?可以根據(jù)稅負(fù)率倒推進(jìn)項(xiàng)稅去勾選認(rèn)證么?還是本月收到進(jìn)項(xiàng)票,本月全部認(rèn)證做抵扣,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)做留抵稅額?如果本月收到的進(jìn)項(xiàng)票沒有認(rèn)證,款已付,需要做賬么?如果款沒付需要做賬么?
老師,請(qǐng)教下,每個(gè)月做賬時(shí)根據(jù)要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做賬嗎,如果不認(rèn)證的,就留到需要認(rèn)證的那個(gè)月做嗎?
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報(bào)銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時(shí)借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時(shí)借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說,這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
意思是不認(rèn)證的那張發(fā)票,增值稅記到應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證科目是嗎?
那要先算好本月哪幾張發(fā)票抵扣,再做賬,老師,是這樣嗎?
你好對(duì)的 是這么做的