您好,你說的這個三個都是視同銷售啊,都是貸方做收入,只有那個非貨幣交換,不滿足公允模式的話,才是庫存商品
假定鴻韻公司2019年6月1日至10日發(fā)生如下與現(xiàn)金收付有關(guān)的交易或事項:(1)3日,支付購買材料運費150元(假定不考慮稅金的處理)。(提示:借方科目為“在途物資”)。(2)4日,從銀行提取現(xiàn)金15000元,備發(fā)工資。(3)5日,用現(xiàn)金15000元向員工發(fā)放工資。(提示:借方科目為“應(yīng)付職工薪酬”。)(4)6日,用銀行存款35000元償還應(yīng)付賬款。原始憑證為銀行存款轉(zhuǎn)賬支票存根1張,銀行付款通知單1張。(5)7日,銷售商品原價20000元,增值稅稅率13%,貨款及增值稅款項以及轉(zhuǎn)入銀行賬戶。1.根據(jù)所給資料編制會計分錄,注明應(yīng)填制的記賬憑證名稱及編號。以(1)為例應(yīng)填制付款憑證,編號為:現(xiàn)付字第1號。借:在途物資150貸:庫存現(xiàn)金150(如果是使用銀行存款支付,記為“銀付”)2.編制匯總收款憑證(從1日到10日),采用下面的格式,或者是下載附件excel里面的格式。匯總記賬憑證賬務(wù)處理.xlsx匯總付款憑證貸方科目:銀行存款2019
資料:甲公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率為17%,企業(yè)所得稅稅率為25%,2012年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù): 要求:根據(jù)下列資料編制會計分錄(要求列示有關(guān)明細(xì)科目) 1.12月1日,因擴大生產(chǎn)規(guī)模需要,向銀行借入款項500000元,期限3年,年利率6%,已存入銀行。 2.12月2日,接受安陽公司追加投入資本人民幣400000元,款項已存入銀行,已在工商行政管理部門辦理完增資手續(xù)。 3.12月4日,向紅云公司購進甲材料一批,貨款600000元,增值稅102000元,材料與增值稅專用發(fā)票同時到達(dá)并驗收入庫,款項尚未支付。 4.12月6日,向紅利公司購進乙材料一批,貨款450000元,增值稅76500元,材料尚未到達(dá),貨款及稅金均以銀行支付。 5.12月10日,上述乙材料到達(dá)已經(jīng)驗收入庫。 6.12月15日,根據(jù)發(fā)料憑證總表,生產(chǎn)A產(chǎn)品耗用甲材料825000元,耗用乙材料525000元;車間一般耗用甲材料15000元,管理部門耗用甲材料5000元。 7.12月15日,計算結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付職工薪酬87000元。其中:生產(chǎn)A產(chǎn)品的工人工資47000元,車間管
優(yōu)先股和普通股股息分別計入哪里?對外投資,分配股利,非貨幣性福利,自產(chǎn)和委托加工物資,外購的以上三種都要視同銷售嗎?采購費用是哪些組成和采購成本有什么區(qū)別?當(dāng)入庫材料發(fā)生合理損耗的單位成本還有實際成本怎么算,能不能用題目數(shù)字舉個例子講一下兩者區(qū)別?自產(chǎn)產(chǎn)品用于個人福利和集體福利,還有外購貨物用于集體福利和個人福利有什么區(qū)別?怎么寫分錄,分別計到什么科目?自制,外購原始憑證和記賬憑證怎么區(qū)別,我分不清銀行對賬單啊,盤存單盤點表算到哪里,還有什么樣的可以作為原始依據(jù)(以上所有問題都在小企業(yè)會計準(zhǔn)則下面提問,不是企業(yè)準(zhǔn)則)謝謝老師,我真的不會
某企業(yè)6月份期初余額如下:庫存現(xiàn)金5000應(yīng)付賬款60000銀行存款100000應(yīng)交稅費30000應(yīng)收賬款10000應(yīng)付職工薪酬120000其他應(yīng)收款8000長期借款0原材料50000實收資本983000生產(chǎn)成本20000————固定資產(chǎn)1000000————合計1193000合計11930006月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)購入材料一批已入庫,價值80000元,其中50000元以銀行存款支付,余款暫欠,暫不考慮增值稅。(2)收到投資者投入機器設(shè)備一臺,價值200000元。(3)以銀行存款30000元支付前欠稅務(wù)局的應(yīng)交增值稅。(4)銷售商品一批,商品不含稅的價款為150000元,暫不考慮增值稅,款項暫未收到。先寫借方后寫貸方,借和貸兩個字后面的冒號,使用中文下的冒號:借方科目和金額寫完后,用;隔開,接著寫貸方科目和金額,如果一方涉及多個賬戶,也用分號
公司損益表顯示2021年有關(guān)經(jīng)營情況如下:①1~12月取得商品銷售。收入8,500萬元,企業(yè)內(nèi)部設(shè)立的非獨立核算的賓館,全年分別取得餐飲收入600萬元,歌廳收入400萬元。②12月份外購原材料,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票注明價款500萬元,增值稅80萬元,接受某公司捐贈貨物一批,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價款50萬元,增值稅8萬元,企業(yè)已按會計準(zhǔn)則規(guī)定計入營業(yè)外收入。③12月份轉(zhuǎn)讓股票收益70萬元,轉(zhuǎn)讓國庫券收入30萬元。④全年應(yīng)扣除的銷售經(jīng)營成本7,300萬元,發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的業(yè)務(wù)招待費70萬元,發(fā)生廣告費100萬元,經(jīng)批準(zhǔn)向本企業(yè)職工借款300萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營,借用期限半年支付了利息費用24萬元,同期金融機構(gòu)貸款利率為5%。⑤在營業(yè)外支出賬戶中發(fā)生的,通過民政局向災(zāi)區(qū)捐贈50萬元,直接向某學(xué)校捐贈20萬元資助相關(guān)聯(lián)的科研機構(gòu)開發(fā)經(jīng)費40萬元,自然災(zāi)害損失30萬元,取得保險公司賠款5萬元。公司會計小余在2022年初進行,2021年所得稅匯算清繳時針對上述會計資料,不知道該如何匯算,特別是相關(guān)成本費用的稅前扣除,哪些能全扣除,哪些不能扣除?哪些部分扣除以及相應(yīng)的扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;這樣做會計分錄的話,應(yīng)交稅費-個稅沒法平賬會掛有金額?麻煩老師會計分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬手機平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡單化做會計分錄?我們是代賬公司的。老師,還有一個問題不明白,我代繳中獎?wù)叩膫€稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,不應(yīng)該通過“應(yīng)交稅費-個人所得稅”核算入賬嗎?
老師 我問下 現(xiàn)在因為稅收分類編碼不對需要重開以前年度的發(fā)票 但客戶是商業(yè)出口企業(yè) 說是已經(jīng)退稅回來了 ,重開發(fā)票會影響它退不了稅嗎
老師好!注冊會計師要考哪幾科啊,難不難,我現(xiàn)在只有初級,能考注會嗎?
客戶那邊的會計每個月郵寄一些她做的記賬憑證,但是我發(fā)現(xiàn)有的開進來的普票和專票沒有做賬,我既要參考她的憑證又要把她沒有做的賬錄憑證,來回參照很費時間 還有她每個月郵寄做賬資料里沒有回單和對賬單,只有收款和付款的回單和收據(jù)發(fā)票. 我應(yīng)該怎么和客戶解決?
商品庫有商品,但是這些庫存商品已經(jīng)打包賣給別人了,我們的庫存軟件系統(tǒng)需要出庫嗎
老師您好,請問下,老板發(fā)貨讓她親戚登賬,財務(wù)這邊也登賬,是不是不信任財務(wù)呀,什么事都要兩個人做
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;這樣做會計分錄的話,應(yīng)交稅費-個稅沒法平賬會掛有金額?麻煩老師會計分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬手機平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡單化做會計分錄?我們是代賬公司的。
購入自產(chǎn)自銷產(chǎn)品,9%扣除率進項抵扣這部分怎么入賬?
我們公司去看收到5萬合同違約金,一直掛在預(yù)收賬款上,要怎么處理呢
老師 我們有100多件衣服大概7w多的貨值是寄給一個藝人工作室了 ,本來說還我們的現(xiàn)在人家不還了,也追不回來。那我這個衣服的損失該怎么處理啊啊,這個業(yè)務(wù)幫我看看該怎么入賬