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餐費和招待費在報企業(yè)所得稅的時候有什么區(qū)別,都可以抵扣嗎

2023-03-27 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-27 16:33

不能的? 你好:  招待費稅前扣除標準:   按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售收入的千分之五, 舉例說明:如果本年的銷售收入是1000萬,業(yè)務招待費發(fā)生6萬元。   計算方法:   按招待費的60%即6萬*60%=36000元,但不超過收入的千分之五還需計算1000萬*千萬之五=5萬,招待費36000元未超過收入50000元,該企業(yè)按36000計入招待中扣除費用。

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快賬用戶4178 追問 2023-03-27 16:34

你好,餐費和招待費是一樣這樣抵扣的嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-27 16:42

你好?餐費 看記哪個科目了

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快賬用戶4178 追問 2023-03-27 16:54

你好,我們單位的吃飯的餐費挺多的,計到那個科目比較好節(jié)稅呢

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齊紅老師 解答 2023-03-27 17:01

你好 看是誰吃的 員工的記福利 外人的記招待費?

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快賬用戶4178 追問 2023-03-28 08:53

老板有兩個公司,A公司打到b公司2萬,沒有業(yè)務往來,能轉賬嗎,怎么才能轉

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齊紅老師 解答 2023-03-28 08:59

你好 沒業(yè)務不轉? ?代收要出說明?

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快賬用戶4178 追問 2023-03-28 09:00

那這個可以寫還款,或者是借款可以嗎

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快賬用戶4178 追問 2023-03-28 09:03

轉賬的時候,交易用途我寫的是還款

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齊紅老師 解答 2023-03-28 09:09

可以的,按照真實的用途寫就行。

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快賬用戶4178 追問 2023-03-28 09:10

那公司之前要寫借款單手續(xù)嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-28 09:15

是的? 最好有這個手續(xù)的?

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快賬用戶4178 追問 2023-03-28 09:32

你好那還款和借款,后面要取得發(fā)票來沖銷嗎,不太明白,怎么做才能沒有風險的轉,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-03-28 09:39

你好 代收代付 不用發(fā)票的 記往來 真實的可以?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 09:39

你好 代收代付 不用發(fā)票的 記往來 真實的可以? 銀行轉賬

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快賬用戶4178 追問 2023-03-28 09:43

你好,什么叫代收代付啊

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齊紅老師 解答 2023-03-28 09:49

就是委托收款,委托付款的意思。

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快賬用戶4178 追問 2023-03-28 10:12

你好,公司像員工個人打款10w,備注借款,這個怎么弄啊,后期要有什么手續(xù)啊,才會讓風險變小啊

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齊紅老師 解答 2023-03-28 10:21

你好 備注借款? 備用金就可以? ?寫個借條

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不能的? 你好:  招待費稅前扣除標準:   按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售收入的千分之五, 舉例說明:如果本年的銷售收入是1000萬,業(yè)務招待費發(fā)生6萬元。   計算方法:   按招待費的60%即6萬*60%=36000元,但不超過收入的千分之五還需計算1000萬*千萬之五=5萬,招待費36000元未超過收入50000元,該企業(yè)按36000計入招待中扣除費用。
2023-03-27
同學您好! 在中國,餐飲發(fā)票不能抵扣企業(yè)增值稅的進項稅,但可以作為規(guī)定計算的存貨成本等費用,用于抵扣企業(yè)所得稅。因此,招待費中的餐飲費部分,在符合相關法規(guī)和會計準則的前提下,是可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除的項目的。
2024-04-01
可以全額扣除 差旅費是公司自己員工出差發(fā)生的費用,業(yè)務招待費是公司招待外部人員發(fā)生的費用
2020-12-15
同學,你好 業(yè)務招待費,不能抵扣的 稅前扣除說的是企業(yè)所得稅
2025-03-31
你好 是籌建期的可以抵扣60%
2021-04-08
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