企業(yè)管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行 貸應(yīng)付賬款 不報銷的這一部分,你再紅沖借應(yīng)付賬款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) dai應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
老師,請問員工拿來的發(fā)票報銷金額超過公司規(guī)定,報銷時按公司限額報銷,會導(dǎo)致付款金額和發(fā)票金額不一致,這個應(yīng)該怎么做賬,對報稅和匯算清繳有影響嗎
老師您好,員工報銷開的發(fā)票金額實際上公司不給報銷那么多,因為公司有限制員工報銷只能在一定的金額內(nèi),超出就不報銷,那這發(fā)票和多出不報銷的金呢?要怎么入賬
員工報銷的金額是50,實際提供的發(fā)票是60元,給員工轉(zhuǎn)的報銷款也是轉(zhuǎn)的50,那么做賬的時候按照發(fā)票60元入賬還是按照50入賬呢?如果按照50入賬,那么報銷金額跟發(fā)票金額不一致,這種怎么處理呢? 主要是每個月都有這個情況存在,主要是報銷費(fèi)用很多沒發(fā)票 員工去找的替代發(fā)票,報銷單跟發(fā)票內(nèi)容也不一致,這個有沒有風(fēng)險
員工報銷的金額是50,實際提供的發(fā)票是60元,給員工轉(zhuǎn)的報銷款也是轉(zhuǎn)的50,那么做賬的時候按照發(fā)票60元入賬還是按照50入賬呢?如果按照50入賬,那么報銷金額跟發(fā)票金額不一致,這種怎么處理呢? 主要是每個月都有這個情況存在,主要是報銷費(fèi)用很多沒發(fā)票 員工去找的替代發(fā)票,報銷單的內(nèi)容和發(fā)票內(nèi)容也不一致,這種有沒有風(fēng)險,
老師,給員工報銷油費(fèi),給的發(fā)票是240,但是我們只能給他報200,超出部分不報,那多出來的金額怎么記賬
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
好的,謝謝老師
不用客氣工作愉快。