這個計入營業(yè)外支出,不能稅前扣除

股權轉(zhuǎn)讓個人所得稅指的是個人轉(zhuǎn)讓股權的時候,需要按“財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”繳納的個人所得稅。稅率20%股權轉(zhuǎn)讓個人所得稅計稅公式:應納稅所得額=財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入-財產(chǎn)原值-轉(zhuǎn)讓中發(fā)生的合理費用。 其中,合理費用是指股權轉(zhuǎn)讓過程中按規(guī)定支付的稅金、資產(chǎn)評估費、中介服務費等。請問老師這個個稅需要個人承擔吧?但是我發(fā)現(xiàn)賬面是企業(yè)承擔,放在營業(yè)外支出核算
老師,個人所得稅公司承擔怎么做賬,多計提一筆個稅還是做到營業(yè)外支出
老師好,想問一下,股權轉(zhuǎn)讓所得應納個人所得稅=(股權轉(zhuǎn)讓收入-取得股權所支付的金額-轉(zhuǎn)讓過程中所支付的相關合理費用)×20% 其中,合理費用是指股權轉(zhuǎn)讓過程中按規(guī)定支付的稅金、資產(chǎn)評估費、中介服務費等。股權轉(zhuǎn)讓的個人所得稅里的取得股權所支付的金額,如果認繳和實繳不一致,也就是只實繳了一部分,那轉(zhuǎn)讓部分股權的話,這個取得成本怎么算呢?按實繳的注冊資本乘以轉(zhuǎn)讓股權的比例嗎?
公司里 股權轉(zhuǎn)讓個人所得稅由公司承擔的話 這部分個人所得稅進入什么費用?營業(yè)外支出還是其他業(yè)務支出?
代扣代繳的個人所得稅(勞務報酬所得)如果是公司自己承擔的,計入營業(yè)外支出,匯算清繳的時候需要轉(zhuǎn)出么?
老師,出口報關單上面就是有人民幣價,F(xiàn)OB,是不是直接按出口報關單人民幣金額開出口發(fā)票就可以了?
財務軟件取數(shù)不對,營業(yè)稅金及附加少了幾千塊,手動改的話,資產(chǎn)負債表要改哪里,2個財務報表才平
老師您好,就是我們現(xiàn)在有個公司想注銷,賬面的情況上有應收賬款有幾十萬,然后未分配利潤有幾十萬,如果注銷的話,我們這個應收賬款可以直接入營業(yè)外支出不?我們不符合壞賬損失條件,1.所得稅的話是需要調(diào)增,是不?2.入營業(yè)外支出后,相當于我們的利潤就沒有了,還需要繳納20%個人所得稅嗎?3.入營業(yè)外支出后,賬面平了可以簡易注銷嗎?
申報出口退稅時,會計分錄應該怎么寫? 比如3月申報出口退稅金額50000元
請問經(jīng)營所得計提是計提到應交所得稅就好,還是個人所得稅
老師好,請問下一年內(nèi)開票不超500萬,這個一年是1-12?還是12個月為一個周期
請問老師,小微企業(yè)銷項稅率3%,成本大概在3.5%;那銷售加多少點不虧?具體怎么計算?
郭老師,個體戶營業(yè)執(zhí)照有服務和銷售貨物,但是專管員說不能核服務的增值稅率,是這樣嗎,我們增值稅只有核貨物,但是要開服務的票,可以開嗎
老師,電商企業(yè)的云倉庫是什么東西?。?/p>
農(nóng)作物種植合作社借法人款,是進入短期借款好還是其他應付款好
那年報的時候 這部分還是要調(diào)增的對嗎
是的,年報的時候 這部分還是要調(diào)增的
調(diào)增的時候 放在納稅調(diào)整明細表哪一行呢?是放在跨期扣除項目里嗎
就是營業(yè)外支出的稅前扣除金額為0
我的意思是 年度企業(yè)所得稅匯算清繳時候 這部分費用調(diào)增填在哪里
就是在營業(yè)外支出里邊對應的調(diào)整