你好,可以把之前錯誤的分錄紅沖,然后做正確的分錄。
老師,我這月12月4號發(fā)放11月份的工資,然后我申報個稅系統(tǒng)的時候有一個人的個稅申報錯了,多申報了個稅,這個怎么辦
老師,今天匯算的時候我發(fā)現(xiàn)21年有錯賬,會影響損益,我用以前年度損益調(diào)整后,在電子稅務(wù)局申報21年報表的時候,我就申報正確那個還是錯誤那個???如果我申報正確的,但是我調(diào)整又是在22年了,那以后肯定每個月就對不上了
老師,工資表個稅算錯了,銀行也錯了,個稅申報系統(tǒng)我按正確的發(fā),這個我怎么調(diào)整
老師,網(wǎng)銀工資發(fā)錯了,等于工資表上多扣了一塊幾毛錢,,個稅系統(tǒng)申報按正確的做了,怎么調(diào)整
老師?請問下工資表的個稅算錯了,網(wǎng)銀多扣了1.5,個稅申報系統(tǒng)按正確的填的,我怎么寫分錄
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經(jīng)費忘計提了 這個月可以補記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
我網(wǎng)銀也錯了
你好,網(wǎng)銀是多發(fā)放了工資,還是少發(fā)放了呢??
網(wǎng)銀多發(fā)了一塊幾
你好,需要找對方收回多發(fā)放的金額。
那收回之后怎么調(diào)整
你好,收回的時候,就做收回的分錄就好了?
也需要員工退回到對公賬戶嗎
分錄怎么做
你好,是的,是這樣的 借:銀行存款,貸:應(yīng)付職工薪酬?
假如不轉(zhuǎn)對公賬戶,用微信還可以做賬嗎
你好,不轉(zhuǎn)對公賬戶,用**償還也是可以做賬的?
假如我不向員工要一元幾,我怎樣調(diào)平賬
你好,不向員工要一元幾 借:營業(yè)外支出,貸:應(yīng)付職工薪酬?
多發(fā)給員工錢還需要交所得稅嗎
你好,多發(fā)給員工錢,需要據(jù)實申報個人所得稅?
嗯,知道要據(jù)實申報,只是算錯了,用了營業(yè)外要交所得稅
你好,根據(jù)本來正確的工資金額申報個人所得稅?