你好,那這些壞的材料你們單位還能使用嗎?如果不能使用的話,就是營業(yè)外支出。
老師好,我剛來這個公司上班,公司是飼料加工廠,平時都是客戶把原材料發(fā)到我們公司,我們負(fù)責(zé)加工,然后加工好,代客戶發(fā)給他的客戶,然后他再給我們結(jié)加工費,請問老師我的賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理?比如,收到原材料怎么做,領(lǐng)料加工生產(chǎn)怎樣做會計分錄,完工產(chǎn)品入庫怎么做?然后把完工產(chǎn)品發(fā)給客戶怎么做?客戶給我們結(jié)加工費怎么做?我們水電費,員工工資,包裝費,運費,麻煩老師,教教我這些分錄都怎么做?
我們是歺飲管理公司。旗下有加盟店,我們?yōu)榧用说瓴少徳牧?,然后銷售給他們,是直接由工廠發(fā)往客戶的銷售模式,這個庫存商品每月結(jié)轉(zhuǎn)成本按什么價格結(jié)轉(zhuǎn)?還有一種情況是核心原材料放在我們自己倉庫,然后銷售給客戶,這種情況每月結(jié)轉(zhuǎn)成本按什么價格結(jié)轉(zhuǎn)?
我公司屬于鋼材加工企業(yè),客戶的材料被生產(chǎn)加工壞了?,F(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商,我公司購買材料賠給客戶,客戶壞的材料給我們。請問這種情況要怎么處理賬務(wù)往來,買進(jìn)的材料怎么平庫存。
我公司轉(zhuǎn)型,不再做自產(chǎn)自銷了,改成 購買原材料發(fā)給其他加工廠加工再直接出售。請問購買的原材料是計入原材料 ,還是庫存商品。像這么經(jīng)營模式怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們工廠給A客戶加工,我們賺取加工費,而且我們的系統(tǒng)只核算加工收入。A客戶的原材料自己從B那里買的,送過來我們工廠后發(fā)現(xiàn)材料不對,本來是需要退料的,但是由于各種維持三方關(guān)系的原因,所以我們工廠決定把錯的材料自己買下來,給A客戶換成對的料,錯的材料用作以后加工其他產(chǎn)品,但是這個錯的料以后沒辦法變成我們工廠的成本,這該怎么處理?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
你們修理一下,還能用的話就做原材料里面。
這些材料我們都會當(dāng)廢料處理掉的,處理這些廢料的時候我們不開票給回收廢品的,是不是要做無票收入?
是的是的,做股票收入里面的。
對的,是的,需要做無票收入里面的。
那這批廢料我們也要入庫,那成本是多少呢?
你好,你購買的價格這個就是。
我們買的材料賠給客戶的是6100元/噸,公司與客戶賠償協(xié)議里面是按6860元/噸訂的賠償單價。
那差額的這一部分對方給你開發(fā)票嗎?不開的話你就做營業(yè)外支出。