你好;? 一般是注意檢查下檢查“庫存商品”科目,并結(jié)合“預(yù)收賬款”、“應(yīng)收賬款”、“其他應(yīng)付款”等科目進行分析,如果“庫存商品”科目余額大于“預(yù)收賬款”、“應(yīng)收帳款”貸方余額、“應(yīng)付賬款”借方且長期掛賬,可能存在少計收入問題。實地檢查納稅人的存貨是否真實,與原始憑證、賬載數(shù)據(jù)是否一致。? ?一般預(yù)警值在50%左右; 你看看你計算的比例在什么比例?
CPA對A公司2019年度財務(wù)報表進行審計時發(fā)現(xiàn)A公司可能存在下列導(dǎo)致錯誤的情況:(1)已列入存貨的委托B公司代銷的商品可能并不存在;(2)期末存貨的盤點可能存在較大差錯;(3)當年對應(yīng)收賬款所提的壞賬準備可能不正確;(4)可能存在未入賬的應(yīng)付賬款:(5)長期借款中可能有一年內(nèi)將要到期的部分。要求:為了證實上述問題,CPA執(zhí)行了相應(yīng)的審計程序,CPA用以證實上述認定所能實現(xiàn)的具體審計目標是什么?要實現(xiàn)上述目標所獲取的相應(yīng)的審計證據(jù)屬于哪一類(按審計證據(jù)的形式分類)?為獲取該證據(jù)可采取哪些審計程序?有沒有通俗易懂一點的回答呀
CPA對A公司2019年度財務(wù)報表進行審計時,發(fā)現(xiàn)A公司可能存在下列導(dǎo)致錯誤的情況:(1)已列入存貨的委托B公司代銷的商品可能并不存在;(2)期末存貨的盤點可能存在較大差錯;(3)當年對應(yīng)收賬款所提的壞賬準備可能不正確;(4)可能存在未入賬的應(yīng)付賬款;(5)長期借款中可能有一年內(nèi)將要到期的部分。要求:為了證實上述問題,CPA執(zhí)行了相應(yīng)的審計程序,CPA用以證實上述認定所能實現(xiàn)的具體南計目標是什么?雯實現(xiàn)上述目標所獲取的相應(yīng)的南計證據(jù)屬于哪一類(按審計證據(jù)的形式分類)?為獲取該證據(jù)可采取哪些
CPA對A公司2021年度財務(wù)報表進行審計時,發(fā)現(xiàn)A公司可能存在下列導(dǎo)致錯誤的情況: (1)已列入存貨的委托B公司代銷的商品可能并不存在; (2)期末存貨的盤點可能存在較大差錯; (3)當年對應(yīng)收賬款所提的壞賬準備可能不正確; (4)可能存在未入賬的應(yīng)付賬款; (5)長期借款中可能有一年內(nèi)將要到期的部分。 要求:為了證實上述問題,CPA執(zhí)行了相應(yīng)的審計程序,CPA用以證實上述認定所能實現(xiàn)的具體審計目標是什么? 要實現(xiàn)上述目標所獲取的相應(yīng)的審計證據(jù)屬于哪一類(按審計證據(jù)的形式分類)?為獲取該證據(jù)可采取哪些審計程序?
某零售企業(yè)“庫存商品--生鮮柜”賬戶的期初余額為21000元本月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)本月累計購進商品的進價68000元,專用發(fā)票上注明的增值稅為11560元,根據(jù)營業(yè)柜組“商品驗收單”、“進貨發(fā)票”、支票存根等憑證,經(jīng)審核無誤,支付貨款79560元。如果是小規(guī)模納稅人購進鮮活商品,則不反映增值稅進項稅額:(2)本月累計商品銷售收入93600元(含稅),貨款存入銀行。(3)月末根據(jù)商品盤點的實存數(shù)量和最后一次進貨單價計算出期末結(jié)存商品進價總額27400元,倒擠出本月已銷售品的進價成本。(4)月末將本月含稅銷售收入調(diào)整為不含稅銷售收入,并結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項稅額。如果是小規(guī)模納稅人,應(yīng)將本月含稅銷售額按3%的征收率調(diào)整為不含稅銷售額并反映應(yīng)交增值稅。題目都是完整的這四道題目會計分錄怎么算
某零售企業(yè)“庫存商品--生鮮柜”賬戶的期初余額為21000元本月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)本月累計購進商品的進價68000元,專用發(fā)票上注明的增值稅為11560元,根據(jù)營業(yè)柜組“商品驗收單”、“進貨發(fā)票”、支票存根等憑證,經(jīng)審核無誤,支付貨款79560元。如果是小規(guī)模納稅人購進鮮活商品,則不反映增值稅進項稅額:(2)本月累計商品銷售收入93600元(含稅),貨款存入銀行。(3)月末根據(jù)商品盤點的實存數(shù)量和最后一次進貨單價計算出期末結(jié)存商品進價總額27400元,倒擠出本月已銷售品的進價成本。(4)月末將本月含稅銷售收入調(diào)整為不含稅銷售收入,并結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項稅額。如果是小規(guī)模納稅人,應(yīng)將本月含稅銷售額按3%的征收率調(diào)整為不含稅銷售額并反映應(yīng)交增值稅。這四道題目的會計分錄怎么寫
老師發(fā)票增額通知書顯示準予受理了,為啥還是顯示審核中
湖北省級及以上重點稅源納稅人是有那些要求? 年銷售幾百億的公司屬于嗎?
老師您好!請問一般納稅人生產(chǎn)電伴熱的,前幾天第一次開了建筑服務(wù)-安裝9個點的發(fā)票,對方要求作廢重新開,可以沖紅重新開嗎?外管證不需要作廢吧?
老師,我們租辦公室對方不能開票,我們只有自己去開,這個稅點大概多少
老師,請問“”清兌產(chǎn)值”這是什么意思啊,是指的哪一部分的產(chǎn)值
出口外貿(mào)企業(yè),稅已退,發(fā)現(xiàn)24年進項有問題,稅款25.8月初退回稅局,這部分做免稅處理,進項轉(zhuǎn)出填寫在增值稅申報表哪里
老師,專用發(fā)票的稅額可以分期抵扣么?
老師人力資源勞務(wù)費差額是人員工資 填開發(fā)票的時候要在那個位置填寫
湖北省級及以上重點稅源納稅人是有那些要求? 年銷售幾百億的公司屬于嗎?
老師,開發(fā)票,農(nóng)產(chǎn)品的,左上角帶農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷,這怎么開呢?
我知道這個,就是不曉得為什么要這么算,為什么又是50%
你好;? 這個只是一個參考比例 ; 這樣算 是 未來考核你們的數(shù)據(jù)真實性 以及你們的收入和存貨之間存在的比例是否合理? ?
為什么不用毛利率呢
你好; 既然是指標 ; 這個要按照指標來考慮 ; 毛利率是考慮你們的老板要求的毛利情況; 跟存貨沒有關(guān)系??