您好,很高興看到您,我現(xiàn)在去算哈
劉倩老師在嗎,昨天咨詢您的問題。今天追問顯示問題已經(jīng)過期了,麻煩您接一下,有問題想在請教你一下
老師,在嗎在嗎,有問題請教您
@小天老師,在嗎?找您問問題
@小天老師在嗎?有問題還得請教一下您
@小天老師 在嗎?有問題請教您
老師,這個異常咋回事?咋處理
老師,請問小企業(yè)會計準則是不是不用報送現(xiàn)金流量表。會計準則的企業(yè)必須報送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號和銀行賬號是一個嗎
老師,你好,請問其他公司開給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進去嗎?
平時視同銷售需要做賬嘛?怎么申報增值稅,匯算清繳的時候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報銷是填寫在經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個體工商戶(主營業(yè)務是設(shè)計),去年第四季度開了兩張合計7.4萬的設(shè)計費用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒有付款也沒勾選抵扣這兩張專票。現(xiàn)在甲方說這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開具,只開具5.4萬的專票。想問一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看
您好,不好意思,算得時間有點長了,驗算了一下,12554.2978231555 您看一下哈
老師看不到圖片
您好,我以為只要答案呢,我的草稿寫得有點亂,那我一會整理一下哈
老師我看答案是9657.2
您好,稍等,那我看我不是哪個地方列錯了,您幫我看一下,或者您有電子檔的算式么,我想會不會是我看錯了 X-8000*(1%2B13%)-(X*13%/(1%2B13%)-8000*13%)*12%-(X/1.13%2B8000)*0.03%-(X/1.13-8000-(X/1.13*0.13-8000*0.13)*0.12-((X/1.13%2B8000)*0.03%)*0.25)=8000*5%
您好,我再檢查一下列式哈
您好,我看到一個錯誤了,我括號不對,稍等
您好,不好意思,我重新算了,是197394.381508763,我驗算=197394.381508763-8000*(1%2b13%)-(197394.381508763*13%/1.13-8000*13%)*12%-(197394.381508763/1.13%2b8000)*0.03%-197394.381508763/1.13-8000-(197394.381508763*0.13/1.13-8000*0.13)*0.12-(197394.381508763/1.13%2b8000)*0.03%*0.25=400,方程是X-8000*(1%2b13%)-(X*13%/1.13-8000*13%)*12%-(X/1.13%2b8000)*0.03%-X/1.13-8000-(X*0.13/1.13-8000*0.13)*0.12-(X/1.13%2b8000)*0.03%*0.25=8000*5% 我檢查了好多遍,真沒看出哪錯了
您好,可能您看那里顯示亂碼了,看圖片的方程,我檢查了沒錯啊
老師最后一個0.03%后面括號外在×25%;但是答案是9000多
老師能把解題過程發(fā)給我嗎?
您好,好的,最后一個0.03%后面括號外在×25%也是同樣的結(jié)果,我不明白錯哪兒了,稍等我拍照哈
您好,不知道為啥上傳圖片好像跟以前不一樣,我一會再上傳哈
您好,終于好了,能上傳了,我驗算了,為啥跟您不一樣,我還沒想明白
好的謝謝老師我明天有空再核對一下,不知道哪里出錯了
好的,我也再檢查一下哈