你好,你們提供的這個原材料金額大嗎?如果金額大的話可以。
公司委托給別人生產(chǎn)產(chǎn)品,我們提供板子,對方提供一部分零件和加工,現(xiàn)在需要發(fā)票給我們,但是他們開不了加工費的發(fā)票,只能開材料費,現(xiàn)在我是想讓他們材料費和加工費分開開,加工費這部分能讓他們開技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票嗎
我們公司幫其他公司代加工產(chǎn)品~料工費是我們出的~代加工產(chǎn)品只給錢~那成本單價是否跟我們自己本公司生產(chǎn)的成本一樣~如果有入庫,那我代加工的這部分需要入庫嗎?
老師您好,我們公司的A客戶提供材料以230元/公斤賣給我們加工甲產(chǎn)品,賣給B客戶,然后A客戶向我們購買乙產(chǎn)品,抵沖前面提供的材料的貨款,乙產(chǎn)品與甲產(chǎn)品使用的物料是相同的,但乙產(chǎn)品是我司自己購買的物料,只需要68元一公斤,相對售價也會便宜,現(xiàn)在的問題是A客戶不愿意開發(fā)票給我們,但是我們卻要以高銷售價開票給B公司,因為,A公司是也b公司的客戶端,是他們指定的用料,我們現(xiàn)在想讓A公司開進項發(fā)票過來,但是他們不愿意,想問下要以什么理由怎么才能合理協(xié)商?
老師,我們替A公司加工了一批產(chǎn)品,其中一部分原料是A公司的來料,一部分是我們的,加工后,我們按產(chǎn)品開的票,但不包括他們的來料價值,他們的來料產(chǎn)生的廢料因無法與我們的材料分開,故價值已折價到單價里,我們這樣開票合理嗎?
老師,我們公司采購部分原料,發(fā)給我們的工廠供應(yīng)商,他們另外添加一些其它原料,生產(chǎn)成品給我們。現(xiàn)在的情況是:我們賬上有很多我們采購的原料發(fā)票開不出去,工廠開給我們的成品發(fā)票價格極低/因為有部分原料在我們賬上,我們開給客戶的發(fā)票價格很高,導(dǎo)致利潤很高。這樣的情況該怎么處理?
收到原材料發(fā)票:20噸100萬元 實際入庫:15噸60萬元 老師,賬務(wù)怎么處理,謝謝
老師我們氣體充裝企業(yè),每月的產(chǎn)成品種類就氧氣,高純氧氣,氮氣,高純氮氣,氬氣,高純氮氣,二氧化碳,高純二氧化碳和混合氣這9種,那我主營業(yè)務(wù)收入的二級科目按什么設(shè)置好,產(chǎn)品還是客戶?
老師,我們公司建設(shè)電站有材料支出,勞務(wù)支出,服務(wù)支出,分別取得了6%,13%,9%專票進來,建好總共花了500萬(含稅)建好后把這個電站拿去了抵押融資租賃500萬,現(xiàn)在每個月還租金,還的時候包含本金和利息,電站現(xiàn)在慢慢在產(chǎn)生收益了,取得的收益每個月還款,整個賬務(wù)處理及分錄怎么寫?
老師 小規(guī)模的物業(yè)公司 可以開清雪的發(fā)票嗎?
老師好!企業(yè)與企業(yè)之間簽了合同,但是還沒開票,也沒轉(zhuǎn)賬,事實發(fā)生了,這個要怎么做分錄?
老師,現(xiàn)在公司采購個人墊資然后公司打款給個人是不是會被查?
請問一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個分錄 借管理費用二級福利費4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費4830 借應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對不對老師幫我看一下 借管理費用二級福利費-4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費-4830 借應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫的 借管理費用二級福利費4830 貸銀行存款4830
去年的銷售沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產(chǎn)經(jīng)營了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬,6月會正常開票300萬,因為存貨財務(wù)賬比及實際多340萬,為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬,6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎
就是你的材料比他的材料多,就可以這么做的。
他們的材料價值高
那建議還是你開加工費 從你的加工費里面包含著這個材料。
但我們的材料重量占比大
那你的加工費是多少?材料費是多少?
合同簽到一起了,沒有區(qū)分材料和加工費各多少
合同簽訂的是銷售產(chǎn)品嗎?如果是的話,你直接開產(chǎn)品的就行了。
是的,簽訂的銷售合同,現(xiàn)在問題是,A公司說他們提供的原料有廢料產(chǎn)生,但廢料在我們這里,因無法分開,無法退回給他們,且我們已將廢料折價沖減單價了,現(xiàn)在他們要求退票紅沖,重新開。請問老師。這種情況,除了退票紅沖,有沒有更好的解決辦法
你好,你給對方開原價的,對方給你開廢料的。
這樣還是得紅沖發(fā)票啊,而且發(fā)票已跨年
不用紅沖,對方給你開一個廢料的發(fā)票就行。
他們開廢料發(fā)票,我們還要付他們款,但產(chǎn)品單價里他們的廢料已經(jīng)折價了,這樣我們不就虧了嗎
哦,不需要支付的不是嗎。你應(yīng)該收他100,他收你20,然后你開100的發(fā)票,應(yīng)收賬款是20,然后他給你開了發(fā)票,你再充這個20應(yīng)收賬款不就可以了。
你給他開100,他給你開20的發(fā)票,他付款給你80,
問題是我們已經(jīng)給他們開過票了,折價部分已從單價里扣減了
你好,那就不應(yīng)該讓別人給你再開發(fā)票了。你開給人家的發(fā)票就是已經(jīng)減去了,你再開負數(shù)發(fā)票的話不更少了。
我就想問這個問題怎么解決?現(xiàn)在他們把原料賣給我們,我們按購買原料價值開加工費,這樣可行嗎?但這樣我們的料能耗進去嗎?
你好,按照不正規(guī)的做法,對方給你的廢料不做賬,你銷售出去對方多少賬上正常做賬,還有一種做法,這個是正規(guī)的,這個廢料你做應(yīng)付賬款,然后你銷售給他的這一部分沒有開發(fā)票的,正常做到應(yīng)付賬款借,應(yīng)付賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。
兩個做法,你自己選擇,前面那個不正規(guī),后面是正規(guī)的,但是后面那個沒有發(fā)票,你不允許抵扣所得稅。