你好,公司公賬轉(zhuǎn)出一筆費(fèi)用5萬給個(gè)人,但到了年底都沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)不能扣除的 直接做費(fèi)用分錄就是了?
老師好,我們公司有研發(fā)費(fèi)用,但是要到下個(gè)季度和匯算清繳的時(shí)候才可以加計(jì)扣除,現(xiàn)在要申報(bào)第二季度的企業(yè)所得稅,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除部分怎么做賬務(wù)處理,才可以不多繳稅呢
老師好,咨詢下,公司公賬轉(zhuǎn)出一筆費(fèi)用5萬給個(gè)人,但到了年底都沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)扣除就可以對嗎,會計(jì)分錄還要怎么做呢
老師,下午好,我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票,我這邊可以公對公給對方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項(xiàng)在匯算清繳時(shí)調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?
老師,這邊代賬公司,一家小規(guī)模是管理咨詢公司,沒有什么成本票,然后前會計(jì)去年暫估了一筆28萬的應(yīng)付賬款,和一筆九萬多的管理費(fèi)用,因?yàn)榭蛻糁幌虢辉鲋刀?,不想交企業(yè)所得稅,所以就這樣做了。但是我現(xiàn)在要匯算清繳,他上年的四個(gè)季度全部是零申報(bào),我匯算清繳怎么弄?還可以零申報(bào)嗎?
老師,我想咨詢一下,就是公司有100萬的費(fèi)用,沒有發(fā)票,是從公戶取得現(xiàn)金,累計(jì)下來現(xiàn)在大概有100萬了,現(xiàn)在我是弄不到發(fā)票,然后錢我也付出去了,我現(xiàn)在能直接入賬入費(fèi)用,回頭匯算清繳的時(shí)候把這些無票收入調(diào)增,這樣除了還有風(fēng)險(xiǎn)嗎?可以嗎
老師,麻煩您問一下 我在調(diào)2019到現(xiàn)在會計(jì)的亂賬,有的收付款都不知道錢干嘛的我怎么做分錄啊謝謝
老師,公司要注銷,未分配利潤大,欠錢,可以用未分配利潤用于償還公司的債務(wù)嗎
出口貿(mào)易企業(yè)退稅不成功,有沒有碰到過這種情況?
老師更正以前幾個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)表,如果比之前要多交稅,這個(gè)是會有滯納金的嗎
股東合伙做生意,投入了62.5萬,全部用于期初采購,銷售收入39.66萬,銷售成本22.7萬,其他費(fèi)用22.5萬,期末庫存39萬?,F(xiàn)在干不下去要清算了。怎么算虧損,虧損多少
專項(xiàng)應(yīng)付款形成固定資產(chǎn)之后,需要轉(zhuǎn)入資本公積嗎?
借:銀行40000萬,貸:其他應(yīng)收款--A公司40000,借:管理費(fèi)用--工資8000,貸:應(yīng)付職工薪酬--工資8000,借應(yīng)付職工薪酬8000,貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅400 其他應(yīng)收款--社保500,其他應(yīng)收款--公積金500,銀行存款6600,借手續(xù)費(fèi)20,貸銀行20,借管理費(fèi)用-公積金500,貸應(yīng)付職工薪酬-公積金500,借應(yīng)付職工薪酬--公積金500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借管理費(fèi)用--社保500,貸應(yīng)付職工薪酬--社保500,借應(yīng)付職工薪酬--社保500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借:咨詢費(fèi)2000,貸銀行2000,借:應(yīng)交個(gè)人所得稅400,貸銀行400,請根據(jù)以上內(nèi)容編制現(xiàn)金流量表,請寫明現(xiàn)金流量表項(xiàng)目及金額,謝謝
老師,您好,請問下5月先抵扣了幾張火車票的進(jìn)項(xiàng)稅,但發(fā)現(xiàn)員工6月才提交報(bào)銷,所以出賬是在6月,請問5月抵扣的這部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫下分錄,感謝
老師想問一下,律師費(fèi)開的專票這個(gè)是能抵扣的嗎?
老師 美元收貨款,結(jié)匯,然后開票一套賬務(wù)流程怎么做賬,謝謝
對,不能扣除,這個(gè)會計(jì)分錄怎么做呀
你好,需要做納稅調(diào)增處理。 有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅嗎?
有,這個(gè)會計(jì)分錄要寫幾步呀
你好,匯算清繳時(shí)不能扣除,納稅調(diào)增有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅。補(bǔ)交所得稅的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
老師,費(fèi)用的分錄要寫嗎
你好,費(fèi)用的分錄,之前已經(jīng)做了無票費(fèi)用分錄,現(xiàn)在不需要再做什么啊?
老師,這樣就可以證明實(shí)際賬上的錢的出入吧,老板的意思所有賬都走公賬,沒有發(fā)票也沒關(guān)系,會有影響嗎
你好,實(shí)際賬上的錢的出入,這個(gè)是什么意思呢??
之前有好多賬都是老板的私賬轉(zhuǎn)出,但是到后期又沒有發(fā)票,又沒辦法入賬,老板又沒辦法把取出的備用金還上
你好,針對上面的這個(gè)支出,據(jù)實(shí)做相應(yīng)費(fèi)用分錄,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理就是了?
好,只要有收據(jù)就可以入賬吧
你好,收據(jù)會計(jì)上是可以入賬的 ,沒有發(fā)票匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理就是了?
老師,如果調(diào)增后不需要交所得稅的情況下,貸方是計(jì)入哪個(gè)科目呢
你好,如果調(diào)增后不需要交所得稅,這種情況不需要做分錄
只需要調(diào)整匯算清繳表就可以了嗎
你好,是的,是這樣的
好的,謝謝
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。