你好,公司公賬轉(zhuǎn)出一筆費(fèi)用5萬(wàn)給個(gè)人,但到了年底都沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)不能扣除的 直接做費(fèi)用分錄就是了?
老師好,我們公司有研發(fā)費(fèi)用,但是要到下個(gè)季度和匯算清繳的時(shí)候才可以加計(jì)扣除,現(xiàn)在要申報(bào)第二季度的企業(yè)所得稅,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除部分怎么做賬務(wù)處理,才可以不多繳稅呢
老師好,咨詢(xún)下,公司公賬轉(zhuǎn)出一筆費(fèi)用5萬(wàn)給個(gè)人,但到了年底都沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)扣除就可以對(duì)嗎,會(huì)計(jì)分錄還要怎么做呢
老師,下午好,我想問(wèn)一下對(duì)方公司沒(méi)辦法給我們公司開(kāi)發(fā)票,我這邊可以公對(duì)公給對(duì)方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項(xiàng)在匯算清繳時(shí)調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?
老師,這邊代賬公司,一家小規(guī)模是管理咨詢(xún)公司,沒(méi)有什么成本票,然后前會(huì)計(jì)去年暫估了一筆28萬(wàn)的應(yīng)付賬款,和一筆九萬(wàn)多的管理費(fèi)用,因?yàn)榭蛻?hù)只想交增值稅,不想交企業(yè)所得稅,所以就這樣做了。但是我現(xiàn)在要匯算清繳,他上年的四個(gè)季度全部是零申報(bào),我匯算清繳怎么弄?還可以零申報(bào)嗎?
老師,我想咨詢(xún)一下,就是公司有100萬(wàn)的費(fèi)用,沒(méi)有發(fā)票,是從公戶(hù)取得現(xiàn)金,累計(jì)下來(lái)現(xiàn)在大概有100萬(wàn)了,現(xiàn)在我是弄不到發(fā)票,然后錢(qián)我也付出去了,我現(xiàn)在能直接入賬入費(fèi)用,回頭匯算清繳的時(shí)候把這些無(wú)票收入調(diào)增,這樣除了還有風(fēng)險(xiǎn)嗎?可以嗎
電子稅務(wù)局里的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有收到,賬面沒(méi)有入成本,可以勾選抵扣嗎?
出口退稅進(jìn)項(xiàng)有誤,已經(jīng)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)勾選怎么申請(qǐng)撤回?
你好老師,這個(gè)上市條件公開(kāi)發(fā)行股東為啥一個(gè)25%一個(gè)10%
公司高管因?yàn)橐霾钜?jiàn)大客戶(hù),用公費(fèi)買(mǎi)了兩身8w的西裝,需要并入工資代扣代繳嗎?
你好 老師 請(qǐng)問(wèn)問(wèn)題問(wèn)的應(yīng)確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債金額 答案給的是不是不對(duì)
一般納稅人主要是銷(xiāo)售廚電 例如銷(xiāo)售煙機(jī)一臺(tái),贈(zèng)送一套自己購(gòu)買(mǎi)的套刀,如何會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)問(wèn)老師 資料一的預(yù)計(jì)負(fù)債是多少
老師:火鍋店辦公室買(mǎi)的茶幾和沙發(fā),做內(nèi)賬記什么會(huì)計(jì)分錄
第二問(wèn) 填權(quán) 是與開(kāi)盤(pán)價(jià)進(jìn)行比較嗎 這個(gè)是固定的嗎
可以再解釋一下b和c嗎
對(duì),不能扣除,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
你好,需要做納稅調(diào)增處理。 有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅嗎?
有,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要寫(xiě)幾步呀
你好,匯算清繳時(shí)不能扣除,納稅調(diào)增有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅。補(bǔ)交所得稅的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
老師,費(fèi)用的分錄要寫(xiě)嗎
你好,費(fèi)用的分錄,之前已經(jīng)做了無(wú)票費(fèi)用分錄,現(xiàn)在不需要再做什么啊?
老師,這樣就可以證明實(shí)際賬上的錢(qián)的出入吧,老板的意思所有賬都走公賬,沒(méi)有發(fā)票也沒(méi)關(guān)系,會(huì)有影響嗎
你好,實(shí)際賬上的錢(qián)的出入,這個(gè)是什么意思呢??
之前有好多賬都是老板的私賬轉(zhuǎn)出,但是到后期又沒(méi)有發(fā)票,又沒(méi)辦法入賬,老板又沒(méi)辦法把取出的備用金還上
你好,針對(duì)上面的這個(gè)支出,據(jù)實(shí)做相應(yīng)費(fèi)用分錄,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理就是了?
好,只要有收據(jù)就可以入賬吧
你好,收據(jù)會(huì)計(jì)上是可以入賬的 ,沒(méi)有發(fā)票匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理就是了?
老師,如果調(diào)增后不需要交所得稅的情況下,貸方是計(jì)入哪個(gè)科目呢
你好,如果調(diào)增后不需要交所得稅,這種情況不需要做分錄
只需要調(diào)整匯算清繳表就可以了嗎
你好,是的,是這樣的
好的,謝謝
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。