期初余額都是零,這個(gè)現(xiàn)金是個(gè)人的嗎?如果是的話(huà),借銀行存款,貸其他應(yīng)付款個(gè)人。
老師,我們是去年9月成立的公司,一直沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),也沒(méi)有資金往來(lái),今年1月才開(kāi)始往銀行存錢(qián)發(fā)放員工1月工資。我現(xiàn)在剛建賬,想問(wèn)下期初余額,我是不是什么都不用填,然后之間進(jìn)行試算平衡?
老師好 我前段時(shí)間剛接了一家?guī)ぃ裉熳鰬{證的時(shí)候看到流水有一筆A公司退我們的貨款,但是我在建初始的時(shí)候 沒(méi)有跟A公司的往來(lái),現(xiàn)在我怎么做憑證?借 銀行存款 貸什么呢
你好老師,我們公司是剛剛成立的。今天剛開(kāi)公戶(hù),用現(xiàn)金存了200元,也沒(méi)有庫(kù)存現(xiàn)金,我在軟件里面做憑證的時(shí)候,初期余額怎么填寫(xiě)
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我們剛開(kāi)了公戶(hù)里面就181.32元,庫(kù)存現(xiàn)金沒(méi)有,也沒(méi)有其他的固定資產(chǎn),那我期初做憑證的時(shí)候入期初余額怎么入
老師你好 我是新接手一家公司,來(lái)的時(shí)候?qū)儆跊](méi)有會(huì)計(jì)的情況,所以沒(méi)有人跟我交接,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款科目余額都在貸方,然后我做了調(diào)整,用往來(lái)調(diào)出了現(xiàn)金的貸方余額,我想問(wèn)這筆憑證的下面附件應(yīng)該是什么,怎么寫(xiě)
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類(lèi)太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購(gòu)發(fā)票完全對(duì)不起來(lái),,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開(kāi),增值稅申報(bào)我直接按未開(kāi)票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬(wàn) 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬(wàn),可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬(wàn) 貸:原材料 18萬(wàn)嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢(qián) 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷(xiāo)售繳納買(mǎi)賣(mài)合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒(méi)有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問(wèn)更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)等于利潤(rùn)表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
現(xiàn)金是個(gè)人存入銀行的,那銀行存款是不是需要入下期初余額
不需要起初余額,期初余額是你上一個(gè)月月末或者是上一年年末的。
這個(gè)不是本月剛投入的嗎?