研發(fā)加計扣除所得稅減免稅額的計算: 1、企業(yè)不享受加計扣除時利潤的計算公式是收入-成本費用=利潤; 2、企業(yè)享受加計扣除時利潤的計算公式是收入-成本費用-加計扣除部分=利潤; 3、研發(fā)費用加計扣除部分計算公式是研發(fā)費用×100%=加計扣除部分 你們扣除比例是多少?
老師好,想咨詢下研究開發(fā)費用加計扣除減免稅額 跟研發(fā)加計扣除所得稅減免稅額是一個意思嗎
老師,高企年報上的研究開發(fā)加計扣除所得稅減免是怎么計算呢
研發(fā)加計扣除所得稅減免,這個怎么算
研究開發(fā)加計扣除所得稅減免這個怎么計算呢?
老師,研究開發(fā)加計扣除所得稅減免額怎么計算?是用加計扣除額x所得稅稅率嗎?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
加計扣除了25萬
你好!所有的研發(fā)支出都費用化了?
對是的全部費用話了
你好!你們在企業(yè)所得稅里面加計扣除了25萬元的話,就填寫這金額,就是當(dāng)年實際抵扣的金額
我想問的是25萬的加計扣除,但是所得稅是按小微2·5%算的,問加計扣除所得稅減免了多少
你好!你們有實際抵扣加計扣除金額嗎?沒有就是零
應(yīng)納稅所得額是減了加計扣除了,最終所得稅是按小微交的
你好!也就是沒有按15%交是吧,就按加計扣除金額乘以2.5%計算
是的,就是按2.5沒享受15%
你好!按加計金額乘以25%計算