同學(xué)你好 計入非限定性凈資產(chǎn)就可以了 往來款科目一樣的
企業(yè)創(chuàng)建于2019年6月,2020年6月的未分配利潤分解成管理費用財務(wù)費用稅金及附加等如何分解 拜托
長江公司20*8年12月發(fā)生下列有關(guān)業(yè)務(wù),請根據(jù)所給資料編制相關(guān)會計分錄:①本年度主營業(yè)務(wù)收入540000元,其他業(yè)務(wù)收入20000元,營業(yè)外收入17000元。做出相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄。②本年度主營業(yè)務(wù)成本400000元,其他業(yè)務(wù)成本6000元,稅金及附加2000元,銷售費用18000元,管理費用38000元,財務(wù)費用12000元,營業(yè)外支出1000元。做出相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄。③按25%稅率計算企業(yè)應(yīng)交所得稅,并做出相應(yīng)會計處理。④將上述所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。⑤按凈利潤10%提取法定盈余公積金。⑥按凈利潤的40%分配給投資者。⑦將凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配—未分配利潤”賬戶。⑧將“利潤分配”所屬各明細(xì)賬戶的發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”賬戶。并計算企業(yè)本期的未分配利潤金額。
完成利潤分配核算主營業(yè)務(wù)成本稅金及別加其他成本收入銷售費用管理費用財務(wù)費用營業(yè)外支出借方6000000150001200001800004000005800080000(三)要求(1)計算并結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤總額。(2)按利潤總額的百分之25計算企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。(3)按凈利潤的10%計提盈余公積。(4)按凈利潤的20%向投資者分配利潤。(5)年末結(jié)轉(zhuǎn)公業(yè)的未分配利潤。
小企業(yè)的應(yīng)收賬款、所得稅費、稅金及附加、財務(wù)費用、管理費用,本年利潤及利潤分配分別應(yīng)該民非企業(yè)的什么科目
單位今年用利潤分配-未分配利潤科目補(bǔ)提了去年沒有計提的工資,獎金,社保以及沖減了多計提的稅金及附加,現(xiàn)在所得稅匯算清繳應(yīng)該在哪個附表中調(diào)整這項目?小企業(yè)會計準(zhǔn)則
撿到的錢需要入會計賬簿嗎
老師,我是做生產(chǎn)型企業(yè)的內(nèi)賬,沒有財務(wù)軟件,自己做表格需要做哪些
老師請問下姐弟直接的股權(quán)轉(zhuǎn)讓是免個人所得稅的吧
老師,這是我們同事出差的高速發(fā)票,但是上面沒有稅額,我在電子稅務(wù)局也查詢不了這張發(fā)票,這個是在哪里查詢呢,這個是怎么回事呢。
老師我們是汽車公司,但是我們買了車子,,這個是屬于固定資產(chǎn),自己用的,,老師資產(chǎn)類別是什么?
你好老師,自然人給我公司干活開了勞務(wù)發(fā)票,開發(fā)票時已經(jīng)交稅,我公司還用代繳勞務(wù)個稅嗎?
老師我給對方公司轉(zhuǎn)了394元,但對方公司開的發(fā)票金額是394.02這樣用改嗎?
請問老師,之前2024年12月的時候成本沒結(jié)轉(zhuǎn)抵稅,匯繳時能不能直接調(diào)減抵稅???謝謝!
請問老師,勞務(wù)公司開的服務(wù)費,記賬入什么科目
我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。2024年7月份被查,2022年2023年,這兩年要補(bǔ)無票收入,補(bǔ)了20多萬增值稅和企業(yè)所得稅。但2022年2023年是之前的會計做的賬,并且賬已經(jīng)打印出來了。請問我要怎么做2024年的賬呢?
所得稅費用在民非中用哪個科目?
同學(xué)你好 非限定性凈資產(chǎn)