你好,那你這得放棄免稅政策才行。
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們是賣(mài)豬肉的一般納稅人,這個(gè)在流通環(huán)節(jié)是免稅的,可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票給購(gòu)貨方嗎?
老師你好,企業(yè)是一般納稅人,銷(xiāo)售豬肉開(kāi)免稅發(fā)票,購(gòu)入發(fā)票是增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以嗎?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)一下我們賣(mài)生鮮豬肉的可以開(kāi)免稅發(fā)票么?就是豬肉在流通的環(huán)節(jié)
老師你好!開(kāi)具發(fā)票是農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)票,可以在勾選平臺(tái)勾選抵扣增值稅嗎,比如購(gòu)入豬肉開(kāi)進(jìn)來(lái)是專(zhuān)票,我們企業(yè)買(mǎi)豬肉是免稅,賣(mài)調(diào)料是征稅,可以勾選抵扣嗎
我們是一般納稅人,流通環(huán)節(jié)中開(kāi)的豬肉,雞鴨肉,雞蛋,蔬菜是免稅的,上游也是一般納稅人,為什么開(kāi)給我們稅點(diǎn)是9%,這樣我們還能開(kāi)免稅的發(fā)票給下游公司嗎
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話(huà),2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
就是我取得的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,要按9個(gè)點(diǎn)交增值稅
你好,可以的,你有進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票可以抵扣,或者是對(duì)方自產(chǎn)自銷(xiāo)的免稅的普通發(fā)票也可以抵扣。
如違反規(guī)定開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票的,則對(duì)其開(kāi)具的銷(xiāo)售額依照增值稅適用稅率全額征收增值稅,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,并按照《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》及其實(shí)施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定予以處罰。
他可以放棄免稅開(kāi)專(zhuān)票。
取得的相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅是可以正常抵扣的?
可以的,可以抵扣的。