應(yīng)交增值稅(1998.2-1500)/(1+6%)*6%=28.2 借銀行存款1998.2 貸交易性金融資產(chǎn)-成本1500 -公允價(jià)值變動(dòng)300 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn)增值稅28.2 投資收益1998.2-1800-28.2=170
老師這題,第六年初,也就是第5年末,那不應(yīng)該是5年嗎?怎么是4 年了啊。請(qǐng)知道答案的老師回答,謝謝
求第三題是怎么做來(lái)的?答案解析,不知道怎么得來(lái)的答案
這題怎么做,具體的過(guò)程是什么
幫忙解答第六第七題 第六是自己得出的是85 不太了解 第七題不知道怎么算
老師請(qǐng)問(wèn)一下 第六題多選 我看了答案之后還是不理解選項(xiàng)c為什么要自行申報(bào) 勞煩老師幫我解答一下
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
第六題 借銀行存款1325 貸交易性金融資產(chǎn)成本1250 -公允價(jià)值變動(dòng)10 投資收益1325-1260=65
第六題的公允價(jià)值變動(dòng)為什么在貸方呀
出售前在借方,出售了就結(jié)平了在貸方最后是0